收入支出决算总表
公开01表
单位:梧州市公安局龙圩区分
金额单位:万
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 6,630.39 一、一般公共服务支出 32
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34
四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 5,750.15
五、事业收入 5 五、教育支出 36
六、经营收入 6 六、科学技术支出 37
七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38
八、其他收入 8 107.76 八、社会保障和就业支出 39 456.55
9 九、卫生健康支出 40 228.53
10 十、节能环保支出 41
11 十一、城乡社区支出 42
12 十二、农林水支出 43
13 十三、交通运输支出 44
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45
15 十五、商业服务业等支出 46
16 十六、金融支出 47
17 十七、援助其他地区支出 48
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49
19 十九、住房保障支出 50 342.42
20 二十、粮油物资储备支出 51
21 二十一、国有资本经营预算支出 52
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53
23 二十三、其他支出 54
24 二十四、债务还本支出 55
25 二十五、债务付息支出 56
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57
本年收入合计 27 6,738.15 本年支出合计 58 6,777.65
使用非财政拨款结余(含专用结余) 28 结余分配 59
年初结转和结余 29 367.00 年末结转和结余 60 327.50
30 61
总计 31 7,105.15 总计 62 7,105.15
注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
单位:梧州市公安局龙圩区分局
金额单位:万元
项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助
收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收
其他收入
科目代
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 6,738.15 6,630.39 107.76
204 公共安全支出 5,710.65 5,602.89 107.76
20402 公安 5,710.65 5,602.89 107.76
2040201 行政运行 4,517.36 4,517.36
2040202 一般行政管理事务 1,193.28 1,085.52 107.76
208 社会保障和就业支 456.55 456.55
20805 行政事业单位养老支出 456.55 456.55
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 456.55 456.55
210 卫生健康支出 228.53 228.53
21011 行政事业单位医疗 228.53 228.53
2101101 行政单位医疗 228.53 228.53
221 住房保障支出 342.42 342.42
22102 住房改革支出 342.42 342.42
2210201 住房公积 342.42 342.42
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况
支出决算表
单位:梧州市公安局龙圩区分局
项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助
支出
科目代
科目名称
次 123456
合计 6,777.65 5,415.10 1,362.55
204 公共安全支 5,750.15 4,387.60 1,362.55
20402 公安 5,750.15 4,387.60 1,362.55
2040201 行政运行 4,517.36 4,387.60 129.76
2040202 一般行政管理事务 1,232.79 1,232.79
208 社会保障和就业支出 456.55 456.55
20805 行政事业单位养老支出 456.55 456.55
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 456.55 456.55
210 卫生健康支 228.53 228.53
21011 行政事业单位医疗 228.53 228.53
2101101 行政单位医 228.53 228.53
221 住房保障支 342.42 342.42
22102 住房改革支 342.42 342.42
2210201 住房公积金 342.42 342.42
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:梧州市公安局龙圩区分局
金额单位:万元
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算
财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
国有资本经营
预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 6,630.39 一、一般公共服务支出 33
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34
三、
国有资本经营预算财政拨款
3 三、国防支出 35
4 四、公共安全支出 36 5,602.89 5,602.89
5 五、教育支出 37
6 六、科学技术支出 38
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39
8 八、社会保障和就业支出 40 456.55 456.55
9 九、卫生健康支出 41 228.53 228.53
10 十、节能环保支出 42
11 十一、城乡社区支出 43
12 十二、农林水支出 44
13 十三、交通运输支出 45
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46
15 十五、商业服务业等支出 47
16 十六、金融支出 48
17 十七、援助其他地区支出 49
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50
19 十九、住房保障支出 51 342.42 342.42
20 二十、粮油物资储备支出 52
21 二十一、国有资本经营预算支出 53
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54
23 二十三、其他支出 55
24 二十四、债务还本支出 56
25 二十五、债务付息支出 57
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58
本年收入合计 27 6,630.39 本年支出合计 59 6,630.39 6,630.39
年初财政拨款结转和结余 28 198.49 年末财政拨款结转和结余 60 198.49 198.49
一般公共预算财政拨款 29 198.49 61
政府性基金预算财政拨款 30 62
国有资本经营预算财政拨款 31 63
总计 32 6,828.87 总计 64 6,828.87 6,828.87
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:梧州市公安局龙圩区分局
金额单位:万元
项目 本年支出
科目代
科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 6,630.39 5,415.10 1,215.29
204 公共安全支出 5,602.89 4,387.60 1,215.29
20402 公安 5,602.89 4,387.60 1,215.29
2040201 行政运行 4,517.36 4,387.60 129.76
2040202 一般行政管理事 1,085.52 1,085.52
208 社会保障和就业支出 456.55 456.55
20805 行政事业单位养老支出 456.55 456.55
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 456.55 456.55
210 卫生健康支出 228.53 228.53
21011 行政事业单位医 228.53 228.53
2101101 行政单位医疗 228.53 228.53
221 住房保障支出 342.42 342.42
22102 住房改革支出 342.42 342.42
2210201 住房公积 342.42 342.42
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位:梧州市公安局龙圩区分局
金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目
代码 科目名称 决算数 科目
代码 科目名称 决算数 科目
代码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 4,427.05 302 商品和服务支出 893.17 307 债务利息及费用支出
30101 基本工资 1,104.63 30201 办公费 26.05 30701 国内债务付息
30102 津贴补贴 1,033.01 30202 印刷费 3.26 30702 国外债务付息
30103 奖金 936.16 30203 咨询费 0.72 310 资本性支出
30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建
30107 绩效工资 318.45 30205 水费 3.00 31002 办公设备购置
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
457.09 30206 电费 60.22 31003 专用设备购置
30109 职业年金缴费 30207 邮电费 54.75 31005 基础设施建设
30110 职工基本医疗保险缴 226.06 30208 取暖费 31006 大型修缮
30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 86.00 31007 信息网络及软件购置更新
30112 其他社会保障缴费 8.81 30211 差旅费 9.99 31008 物资储备
30113 住房公积金 342.84 30212 因公出国(境)费用 31009 土地补偿
30114 医疗费 30213 维修(护)费 12.17 31010 安置补助
30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 84.80 31011 地上附着物和青苗补偿
303 对个人和家庭的补 94.88 30215 会议费 31012 拆迁补
30301 离休费 30216 培训费 5.00 31013 公务用车购置
30302 退休费 20.73 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置
30303 退职(役)费 30218 专用材料费 0.08 31021 文物和陈列品购置
30304 抚恤金 51.12 30224 被装购置费 17.00 31022 无形资产购置
30305 生活补助 23.03 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出
30306 救济费 30226 劳务费 5.40 399 其他支出
30307 医疗费补助 30227 委托业务费 15.00 39907 国家赔偿费用支出
30308 助学金 30228 工会经费 41.95 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309 奖励金 30229 福利费 39909 常性赠与
30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30.00 39910 资本性赠与
30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 259.30 39999 其他支出
30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用
30299 其他商品和服务支出 178.48
人员经费合计 4,521.93 公用经费合计 893.17
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:梧州市公安局龙圩区分局
金额单位万元
项目
年初结转和结
本年收入
本年支出
年末结转和结
科目代
科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:我单位无政府性基金预算财政拨款收入 也无政府性基金预算财政拨款支出 ,故本表无数据
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
单位:梧州市公安局龙圩区分局
金额单位:万元
项目 本年支出
科目代
科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
单位:梧州市公安局龙圩区分局
金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费 公务接
待费 合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计 公务用车购
置费
公务用车运
行维护费 小计 公务用车购
置费
公务用车运
行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数
是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。