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梧州市公安局长洲区分局 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市公安局长洲区分局概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市公安局长洲区分局单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市公安局长洲区分局 2024 年单位预算
报表 (详见附件)
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
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三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
上述报表详见附件
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梧州市公安局长洲区分局 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
第一部分:单位概况
一、主要职
本单位主要职能为:(一)预防、制止和侦查违法犯罪活
动。(二)维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。
(三)组织实施消防工作,实行消防监督。(四)管理枪支
弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。(五)
对法律、规规定的特种行业进行管理。(六)警卫国家规
的特定人员,守卫重要的场所和设施(七)管理集会游行、
示威活动。(八)管理户政有关事务。(九)监督管理计算机
信息系统的安全保护工作。(十)指导和监督国家机关、社会
团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导
安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。(十一)法律、
法规规定的其他职责。
二、机构设置情况
梧州市公安局长洲区分局为梧州市公安局二层机构,是财
政全额拨款行政单位,现有内设机构 13 个,分别为:法制
队、治安大队、综合警务大队、刑侦一大队、刑侦二大队、
毒大队、侦大队、秘书科、政工科和纪检监督室等;管辖派
出所 5 个,分别为:大塘派出所、新兴派出所、兴龙派出所、
长洲派出所、倒水派出所。
三、人员构成情况
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本单位人员编制情况和实有人员构成为涉密内容,依法不
予公开。
第二部分:梧州市公安局长洲区分局 2024 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2024 年收支总预算 53716308.2 元,同比增加 10084795.99
元,增长 23.11%。其中:本年收入预算 53716308.2 元,同比
增加 10824773.55 元,增长 25.23%;上年结转结余 0 元,同比
减少 739977.56 元。收入包括一般公共预算拨款、上年结转结
余;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健
康支出和住房保障支出。
2024 年收支预算总体增长的原因主要是分局在编在职
人数增加,从而使单位一般公共预算安排的支出较去年增加了
10084795.99 元。
二、单位收入总体预算情况说明
2024 年收入总预算 53716308.2 元,同比增加 10084795.99
长 23.11%算 53716308.2 元
10824773.55 元,增长 25.23%。上年结转结余 0 元,同比减少
739977.56 元。其中:
(一)一般公共预算拨款 53716308.2 元,占收入总预算
的 100%同比加 10824773.55 元长 25.23%。主要原
为分局在编在职人数增加。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
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(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 0 元,同比减少 739977.56 元,主要
原因为 2024 年结转结余审批程序变动,本单位上年结转结余
资金编入政府预算,故未在单位预算中体现。
三、单位支出总体预算情况说明
2024 年支出总预算 53716308.2 元,其中,基本支出预算
49036308.2 元 , 占 支 出 总 预 算 的 91.28% , 同 比 增 加
10221341.55 元,增长 26.33%;项目支出预算 4680000 元,
支出总预算的 8.72%,同比增加 603432 元,增长 14.8%其中
(一)公共安全支出类科目 43347072.72 元,占支出总预
算 80.69%,同比增加 8359115.05 元,增长 23.89%。
(二)社会保障和就业支出类科目 4430195.84 元,占支
出总预算 8.24%,同比增加 577915.26 元,增长 15%。
(三)卫生健康支出类科目 2187409.2 元占支出总预算
4.07%,同比增加 285345.67 元,增长 15%。
(四)住房保障支出类科目 3751630.44 元,占支出总预
算 6.98%,同比增加 862420.01 元,增长 29.84%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 53716308.2 元。收入包括:
一般公共预算拨款 53716308.2 元。支出包括:公共安全支出
43347072.72 元、社会保障和就业支出 4430195.84 元、卫生健
康支出 2187409.2 元、支出 3751630.44 元
款总收支较上年增长 25.23%,主要原因是分局在编在职人数增
加,从而相关经费增加。
五、一般公共预算支出情况说明
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2024 年一般公共预算拨款支出 53716308.2 元,其中:基
本支出 49036308.2 项目出 4680000 元,具出预
如下:
(一)一般公共预算支出按功能分类科目支出。
行政运行 38667072.72 元,全部为基本支出。主要用于在
职在编人员经费支出、离退休人员经费支出和定额公用经费开
支出等。
一般行政事务管理 4680000 元,全部为项目支出。主要用
于本单位民警相关经费的开支
出 4430195.84 元
部为基本支出。主要用于本单位民警养老保险的缴纳。
行政单位医疗 2187409.2 元,全部为基本支出。主要用于
本单位民警养老保险和大病医疗统筹的缴纳。
金 3751630.44 元
本单位民警住房公积金的缴纳。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 49036308.2 元,占支出总预算的 91.28%,
同比增加 10221341.55 元,增长 26.33%。其中:
工 资 福 利 支 出 预 算 38630478.2 元 , 占 基 本 支 出 预 算
78.78%,同比增加 8838381.55 元,增长 29.66%。增长的主要
是分局在编在职人数增长,从而导致工资社保金等相关经费
增加。
商品和服务支出预算 10214700 元,占基本支出预算
20.83%,同比增加 1330700 元,增长 14.97%。增长的主要原因
为分局在编在职人数增加,从而相关经费支出增加。
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对个人和家庭补助支出预算 191130 元,占基本支出预算
0.39%,同比增加 52260 元,增长 37.63%。增长的主要原因为
单位退休人员和遗属人数增加,从而相关经费支出增加。
2.项目支出 4680000 元,占支出总预算的 8.72%,同比增
加 603432 元,增长 14.8%。其中:
工资福利支出预算 4680000 元,占项目支出预算 100%,
比增加 603432 元,增长 14.8%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年一般公共预算基本支出 49036308.2 元,其中:
人员经费 38821608.2 元,占基本支出预算 79.16%主要
包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保
险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积
金、退休费和生活补助。较上年增长 30.3%,主要原因是分局
在编在职人数增加,从而相关经费增加
公用经费 10214700 元,占基本支出预算 20.84%,主要包
括:办公费、印刷费、水费电费、邮电费、差旅费、维修(护)
费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、
公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务和支出。
较上年增长 14.97%,主要原因是分局在编在职人数增加,从而
相关经费增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排“三公经费支出预算 334500
元,同比减少 200000 元,下降 37.41%。其中,当年预算资金
安排的“三公”经费支出 334500 元。其中
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1.因公出国(境)经费支出预算 0 元,同比无变化。
2.公务接待费支出预算 34500 元,同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 300000 元,同比减少
200000 元,下降 40% 。其中:
(1)公务用车运行维护费支出预算 300000 元,同比无变
化。
(2)公务用车购置费 0 元,同比减少 200000 元,下降 100%,
下降的主要原因为 2023 年预算中包含 2022 年转移支付资金禁
毒专项公务用车购置费结转经费,而 2024 年预算中无相关资
金。
(二2024 年一算资排的经费
算情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 334500
元,同比减少 200000 元,下降 37.41%。具体是:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0 元,同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 34500 元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
算 300000 元
200000 元,下降 40% 。具体是:
(1)公务用车运行维护费预算 300000 元,同比无变化。
(2)公务用车购置费 0 元,同比减少 200000 元,下降 100%,
下降的主要原因为 2023 年预算中包含 2022 年转移支付资金禁
毒专项公务用车购置费结转指标,而 2024 年预算中无相关资
金。
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八、政府性基金预算情况说明
2024 年本单位无政府性基金收支业务因此没有相应的政
府性基金收支预算
九、国有资本经营预算情况说明
2024 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
十、其他重要事项情况
(一)机关运行经费预算安排情况。
本单位行政运行经费总预算安排 10214700 元,同比增加
1330700 元,增长 14.97%。全部为基本支出。增长的主要原因
是分局在编在职人数增长,从而行政运行经费增加。主要用于
办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护
费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、
公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务和支出。
(二)政府采购预算安排情况
2024 年政府采购预算 1246973.12 元,同比减少 845576.02
元,下降 40.4%。其中:分散采购预算 1246973.12 元,占政
采购预算的 100%,同比减少 845576.02 元,下降 40.4%。主要
原因为:响应政府号召过紧日子,减少不必要的政府采购开支。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 1246973.12
元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中:货物类采购 9246973.12 元,占政
府采预算 75.95%;程类采购 0 元占政府采预算 0%;
服务类采购 300000 元,占政府采购预算 24.05%。
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货物类采购主要内容是:办公设备,预算金额 946973.12
元,主要采购需求为办公桌椅、空调和打印机等政府采购目录
设备。
服务类采购主要内容是:公务用车运行维护费,预算金额
300000 元,主要采购需求为车辆燃油和车辆维修开支。
(三)国有资产的总体情况。
共有辆32,其中:一般务用0辆、一执法执勤
用车32辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
截至202312月31日,原值55710408.69元
126327662.102
27730757.56元。(3)家具和用具1651989.03元。
(四)预算绩效说明。
1、我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
涉及市本级项目 1 个,预算资金 4680000 元由于项目内容涉
密,依法不予公开该项目名称及绩效目标情况。
2、重点项目预算绩效目标说明
本单位 2024 年度无重点项目预算。
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第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没
收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金国有资源(资
产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括
公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖
费、公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.“三公”经费纳入本级财政预决算管理的“三公
费,是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用
车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、训费、公杂费等支出;公务用车购
及运行费反映单位公务用车车辆购置支(含车辆购置税)
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待
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支出。
7.公安业务专用名词解释
执法办案:反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查
办案等相关活动的支出。
第四部分:梧州市公安局长洲区分局 2024 年单位预算报表
(详见附件)
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
上述报表详见附件