5
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 55050087.32 元,其中,基本支出预
算50082807.32 元,占支出总预算的 90.98%,同比增加
1086246.61 元,增长 2.22%;项目支出预算 4967280 元,
占支出总预算的 9.02%,同比减少 5026608 元,下降 50.30%。
其中:
(一)公共安全支出类科目 43904332.44 元,占支出总
预算 79.75%,同比减少 3934912.9 元,下降 8.23%。
(二)社会保障和就业支出类科目 4951743.68 元,占
支出总预算 8.99%,同比减少 2789.3 元,下降 0.06%。
(三)卫生健康支出类科目 2480203.44 元,占支出总
预算 4.51%,同比减少 567.22 元,下降 0.02%。
(四)住房保障支出类科目 3713807.76 元,占支出总
预算 6.75%,同比减少 2091.97 元,下降 0.06%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 55050087.32 元。收入全
部 为 一 般 公 共 预 算 拨 款 ; 支 出 包 括 : 公 共 安 全 支 出
43904332.44 元、社会保障和就业支出 4951743.68 元、卫
生健康支出 2480203.44 元、住房保障支出 3713807.76 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 55050087.32 元,其中:
基本支出 50082807.32 元,项目支出 4967280 元,具体支
出预算如下: