2025 年支出总预算 9560276.13 元,同比增加增加 385105.98
元,增长 4.2%。其中,基本支出预算 7411076.13 元,占支出总
预算的 77.52%,同比增加 623905.98 元,增长 8.42 %;项目支出
预算 2149200 元,占支出总预算的 22.48%,同比减少 238800 元,
下降 11.11 %。其中:
(一)一般公共服务支出类科目支出 7952512.6 元,占支出
总预算 83.18%,同比增加 238281.79 元,增长 3.09%。
(二)社会保障和就业支出类科目支出 706378.16 元,占支
出总预算 7.39%,同比增加 83646 元,增长 13.43%。
(三)卫生健康支出类科目支出 336415.53 元,占支出总预
算 3.52%,同比增加 26691.53 元,增长 8.62%。
(四)住房保障支出类科目支出 564969.84 元,占支出总预
算 5.91%,同比增加 36486.66 元,增长 6.90%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 9560276.13 元(不含财政拨款
上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨款
9560276.13 元。支出包括:一般公共服务支出 7952512.6 元、社
会保障和就业支出 706378.16 元、卫生健康支出 336415.53 元、
住房保障支出 564969.84 元。财政拨款总收支较上年增长 2.41%,
主要原因是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引
起人员类经费预算增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 9560276.13 元,同比增加