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中国共产党梧州市委员会政法委员会
2025 年部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分:中国共产党梧州市委员会政法委员会概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:中国共产党梧州市委员会政法委员会 2025
门预算及三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
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第四部分:中国共产党梧州市委员会政法委员会 2025
门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况表(预
算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11 表)
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第一部分:部门概况
一、主要职责
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对
政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导
入贯彻党的路线方针政策和党中央重大决策部署,推动完善和落
实政治轮训和政治督察制度。按照市委的决策部署,研究协调全
市政法各部门之间政法各部门和有关部门、地方之间有关重大
事项,统一全市政法各部门的思想和行动。
2.深入贯彻党中央、自治区党委和市委决定,对全市政法工
作研究提出全局性部署,推进全市平安建设和法治建设,加强
硬政法队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、
保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3.了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态,分析社会稳
定形势,开展社会稳定风险评估指导推进工作,创新完善多部门
参与的平安建设工作协调机制,协调推动预防、化解影响稳定的
社会矛盾和风险协调应对和处置重大突发事件。协调指导政
各部门和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。
4.加强对全市政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、
维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规和政策的实施工作。
5.组织开展全市政法领域的调查研究,研究拟订全市政法工
作的政策和重大措施,及时向市委、自治区党委政法委提出建议。
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组织研究全市政法改革中带有方向性倾向性和普遍性的重大问
题,协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。参与梧州市
有关地方性法规、规章草案的起草、修正工作,及时提出立法建
议。
6.掌握分析全市政法舆情动态,指导和协调全市政法各部门
和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作
导全市政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
7.支持和监督全市政法各部门依法行使职权,检查全市政法
各部门执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律
规定情况。指导和协调全市政法各部门密切配合,研究和协调
大、疑难案件。完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制,
推进严格执法、公正司法。
8.指导协调全市政法各部门协同办案智能化建设,推进全市
政法系统网络设施共建和信息资源共享
9.指导推动全市政法各部门党的建设和政法队伍建设。协助
市委及市委组织部管理政法部门领导班子和加强干部队伍建设。
协助党委和纪检监察机关做好监督检查审查调查工作,派员
席全市政法各部门党组(党委)民主生活会。指导下级政法委员
会的工作。代管市法学会。
二、机构设置情况
中国共产党梧州市委员会政法委员会部门共有直属单位 3
其中:行政单位 1个,委属参照公务员法管理事业单位 1个,
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属非参照公务员法管理全额拨款事业单1个。行政单位是
国共产党梧州市委员会政法委员会部门机关本级。委属参照公务
员法管理全额拨款事业单位是梧州市法学会(公益一类、非独
立部门预算单位委属非参照公务员法管理全额拨款事业单位
是:梧州市社会治安综合治理中心(公益一类)。
中国共产党梧州市委员会政法委员会内设机构共设 9个职
科室,分别是:办公室政策研究和法治建设室、政治安全和反
邪教协调科维稳指导科平安建设指导科(专项行动办公室)
基层社会治理指导科、执法监督室、宣传科、干部人事科。
三、人员构成情况
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名,其中:行政编制 21 名,参公事业编制 5名,全额事业编制
15 名,机关后勤服务控制数 1名。在职在编实有人36 人,包
括:行政实有人数 20 人、参公事业实有人数 4人、全额事业实
有人数 11 人,机关后勤服务控制数人员实有人数 1人。其他聘
用人员在职实有人数 3人、离退休人员 13 人。
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第二部分:中国共产党梧州市委员会政法委员2025 年部
门预算及三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025 年算 9560276.13 元加 385105.98
元,增长 4.2%。其中:本年收入预算 9560276.13 元,同比增加
385105.98 元,增长 4.2 %;收入包括一般公共预算拨款;支出
包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、
住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:在职人员
晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增
加。
二、部门收入预算总体情况说明
2025 年算 9560276.13 元加 385105.98
元,增长 4.2%。本年收入预算 9560276.13 元,同比增加 385105.98
元,增长 4.2%。其中:
(一)一款 9560276.13 元入总
100%,同比增加 385105.98 元,增长 4.2%。
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本部门无财政专户管理资金,同比无变化
(四)本部门无事业收入,同比无变化
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本部门无其他收入,同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
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2025 年支出总预9560276.13 元,同比增加增加 385105.98
元,增长 4.2%。其中,基本支出预算 7411076.13 元,占支出总
预算的 77.52%同比增加 623905.98 元,增长 8.42 %项目支出
预算 2149200 元,占支出总预算的 22.48%同比减少 238800 元,
下降 11.11 %其中:
(一)一般公共服务支出类科目支出 7952512.6 元,占支出
总预算 83.18%,同比增加 238281.79 元,增长 3.09%。
(二)社会保障和就业支出类科目支出 706378.16 元,占支
出总预算 7.39%,同比增加 83646 元,增长 13.43%。
(三)卫生健康支出类科目支出 336415.53 元,占支出总预
算 3.52%,同比增加 26691.53 元,增长 8.62%。
(四)住房保障支出类科目支出 564969.84 元,占支出总预
算 5.91%,同比增加 36486.66 元,增长 6.90%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 9560276.13 元(不含财政拨款
上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨款
9560276.13 元。支出包括:一般公共服务支出 7952512.6 元、
会保障和就业支出 706378.16 元、卫生健康支出 336415.53 元、
住房保障支出 564969.84 元。财政拨款总收支较上年增长 2.41%,
主要原因是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引
起人员类经费预算增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 9560276.13
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385105.98 元,增长 4.2%其中基本支出 7411076.13 元,项目
支出 2149200 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1.行政运行 5468632.7 元,其中:基本支出 4588632.7 元,
项目支出 880000 元。主要用于主要用于机关本级在职在编人员
工资福利支出、机构日常运转经费及聘用人员的工资等支出
2.事业运行 1419879.9 元,其中:基本支出 1214679.9 元,
项目支出 205200 元。主要用于事业单位在职在编人员工资福利
支出、机构日常运转经费等支出。
3.其他共产事务支出 1064000 元,全部为项目支出,主要用
于保障本部门正常运营维护。
4.行政单位离退休 31410 元,全部为基本支出,主要用于
位退休人员支出。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出 674968.16 元,全部
是基本支出,主要用于保障在职在编人员基本养老保险缴费支出。
6.行政单位医疗 263431.57 元,全部是基本支出,主要用于
机关本级部门在职在编人员医疗保障支出。
7.事业单位医疗 72983.96 元,全部是基本支出,主要用于事
业单位在职在编人员医疗保障支出。
8.住房公积金 564969.84 元,全部是基本支出,主要用于在
职在编人员住房公积金支出。
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(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出
预算。
1.基本支出预算 7411076.13 元,占一般公共预算支出预算
77.52%,同比增加 623905.98 元,增长 8.42 %。其中:
工资福利支出预算 6244907.01 元,占基本支出预算 84.26%
同比增加 705232.64 元,增长 12.73%
商品和服务支出预1084759.12 元,占基本支出预算 14.64%
同比减少 131326.66 元,下降 10.80%
退休费预算 31410 元,占基本支出预算 0.42%同比增加
31410 元,增长 100%
办公设备购50000 元,占基本支出预算 0.42%同比增加
31410 元,增长 0.67%
2. 项目支出预算 2149200 元,占一般公共预算支出预算
22.48%,同比减少 238800 元,下降 11.11%。其中:
商品和服务支出预2149200 元,占项目支出预算 100%
比减少 232400 元,下降 9.73%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 7411076.13 元,同比增加
623905.98 元,增长 8.42%。其中:
人员经费 6276317.01 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、
奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗
保险缴费、其他社会保障缴费住房公积金、其他工资福利支出
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退休费。较上年增长 9.83%,主要原因是人员调整结构上引起
人员类经费预算增加。
公用经费 1134759.12 元,主要包括:办公费、印刷费、水费、
电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务
接待费、工会经费、他交通费用、其他商品服务和支出。较上
年增长 5.81%,主要原因是在职人员晋升晋级、在职人员工资和
五险一金调整引起人员类经费预算增加
七、一般公共预算三公经费情况说
(一)2025 年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。
2025 年部门预算全口径安排三公经费支出预算 42000 元,
同比减少 5500 元,下降 11.58%具体如下:
1.因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2.公务接待费预算 42000 元,同比减少 5500 元,下降 11.58 %
主要原因是按照过紧日子工作要求,进一步压缩公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。其中
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0,同比无变化。
2025
况。
2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 42000 元,
同比减少 5500 元,下降 11.58 %主要原因是落实过紧日子工作
要求,进一步压减公务接待费用支出。具体如下:
1.因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
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2.公务接待费预算 42000 元,同比减少 5500 元,下降 11.58 %
主要原因是落实过紧日子工作要求,进一步压减公务接待费用支
出。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。其中
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出,同比无变
化。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出,同比无
变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
中国共产党梧州市委员会政法委员会本级及下属单位共有 1
个行政机关1个参照公务员法管理的事业单位,行政运行经费
总预算安排 1024759.12 元,其中基本支出预1024759.12 元,
同比减少 71326.66 元,减少 6.51%主要原因是按照过紧日子要
求,进一步压减行政运行支出。主要用于办公费、印刷费、水电
费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。另外,中国
共产党梧州市委员会政法委员会下属共有 1个事业单位,事业
位相关运行经费总预算安排 110000 元,其中:基本支出预算
110000 元,同比减少 10000 元,下降 8.33%主要原因是按照过
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紧日子要求,进一步压减行政运行支出主要用于办公费、印刷
费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 243000 元,同比增加 13000 增加
5.65%其中:政府集中采购预算 243000 元,占政府采购预算的
100%,同比增加 33000 元,增加 15.71%;主要原因是将上年分
散采购部分今年放在政府集中采购。分散采购 0元,占政府采购
预算的 0%,同比减少 20000 100%;主要原因是将分
散采购优化至政府集中采购。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 243000 元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类
采购三种类型。其中:货物类采购 63000 元,占政府采购预算
25.93%;服务类采购 180000 元,占政府采购预算 74.07%
货物类采购主要内容是:1.算金15000 2
印刷费,预算金48000 元,并简要表述对应的采购需求;服务
类采购主要内容是1.物业安保服务费用,预算金额 180000 元。
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车
辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。截至20241231日,
资产原值合29310032.57元,其中:1.通用设备19372620.37元。
2.专用727166.953.家具、用具、装具等319967元。4.
形资产8890278.25元。
(四)预算绩效目标情况说明。
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1.我部2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉
及市本级项17 个,预算资金 2149200 元。绩效目标情况详见
报表(敏感涉密项目除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
部门名称
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
中国共产党梧
州市委员会政
法委员会
其他专项支出
治经费
300000
市 66 个
镇(街道)开展群众
安全感满意度调查,
了解我市区划内群众
对扫黑除恶专项斗争
成效、矛盾纠纷、社
会治安等工作的评价
和看法,为我市平安
建设工作提供参考依
据。
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第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没
入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业
单位经营收等以外的收入。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
7.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅
助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理
的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费福利费日常维修费、专用
材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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9三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是
指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及
运行费和公务接待费。其中,公出国(境)费反映单位公务出
(境)的国际旅费国外城市间交通费、住宿费、伙食费、
训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车
车辆购置支(含车辆购置税、牌照费)及租用费、燃料费、
修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费
反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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第四部分:2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款三公经费会议费和培训费支出情况(预
算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11 表)
上述报表详见附件