中国共产党梧州市委员会政法委员会
2025年部门预算公开报表
预算公开01表
部门收支总体情况表
单位: 元
预算数 项 目(按支出功能科目分类 预算数
一、一般公共预算拨款 9,560,276.13 一、一般公共服务支出 7,952,512.60
一)上级补助 二、外交支出
二)本级 9,560,276.13 三、国防支出
三)一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
一)上级补助 六、科学技术支出
二)本级 七、文化旅游体育与传媒支出
三)专项债券收入 八、社会保障和就业支出 706,378.16
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 336,415.53
一)上级补助 十、节能环保支出
二)本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
一)事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
二)事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
三)上级补助收入 十六、金融支出
四)附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
五)其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 564,969.84
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 9,560,276.13 本 年 支 出 9,560,276.13
上年结转结余 结转下年支出
收 入 9,560,276.13 支 出 9,560,276.13
预算公02表
部门收入总体情况表
单位: 元
部门(单位)代
部门(单位)名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
单位资 小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资
经营预
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9,560,276.13 9,560,276.13 9,560,276.13
048 中国共产党梧州市委员会政法委员9,560,276.13 9,560,276.13 9,560,276.13
048001 国共产党梧州市委员会政法委员会 7,794,135.79 7,794,135.79 7,794,135.79
048057 州市社会治安综合治理中心 1,766,140.34 1,766,140.34 1,766,140.34
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位: 元
科目编码 门(单位)
代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支
项目支出
小计
其中:
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
048 中国共产党梧州市委员会政法委员会 9,560,276.13 7,411,076.13 2,149,200.00
048001 中国共产党梧州市委员会政法委员会 7,794,135.79 5,850,135.79 1,944,000.00
201 31 01 行政运 830,000.00 830,000.00
201 36 01 行政运 4,638,632.70 4,588,632.70 50,000.00
201 36 99 其他共产党事务支出 1,064,000.00 1,064,000.00
208 05 01 行政单位离退 31,410.00 31,410.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 529,157.60 529,157.60
210 11 01 行政单位医疗 263,431.57 263,431.57
221 02 01 住房公积金 437,503.92 437,503.92
048057 梧州市社会治安综合治理中心 1,766,140.34 1,560,940.34 205,200.00
201 36 50 事业运 1,419,879.90 1,214,679.90 205,200.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 145,810.56 145,810.56
210 11 02 事业单位医疗 72,983.96 72,983.96
221 02 01 住房公积金 127,465.92 127,465.92
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位: 元
预算数 目(按支出功能科目分类 预算数
一、本年收入 9,560,276.13 一、本年支 9,560,276.13
(一)一般公共预算 9,560,276.13 一)一般公共服务支出 7,952,512.60
1、上级补助 (二)外交支出
2、本级 9,560,276.13 三)国防支出
3、一般债券收入 (四)公共安全支出
(二)政府性基金预算 (五)教育支出
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 (八)社会保障和就业支出 706,378.16
(三)国有资本经营预算 (九)卫生健康支出 336,415.53
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 (十二)农林水支出
(一)一般公共预算 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算 (十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 564,969.84
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
9,560,276.13 支   出   总    9,560,276.13
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位:
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称 )
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
048 中国共产党梧州市委员会政法委员 9,560,276.13 7,411,076.13 6,276,317.01 1,134,759.12 2,149,200.00
048001 中国共产党梧州市委员会政法委员 7,794,135.79 5,850,135.79 4,825,376.67 1,024,759.12 1,944,000.00
201 31 01 行政运行 830,000.00 830,000.00
201 36 01 行政运行 4,638,632.70 4,588,632.70 3,563,873.58 1,024,759.12 50,000.00
201 36 99 其他共产党事务支出 1,064,000.00 1,064,000.00
208 05 01 行政单位离退休 31,410.00 31,410.00 31,410.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 529,157.60 529,157.60 529,157.60
210 11 01 行政单位医 263,431.57 263,431.57 263,431.57
221 02 01 住房公积金 437,503.92 437,503.92 437,503.92
048057 梧州市社会治安综合治理中心 1,766,140.34 1,560,940.34 1,450,940.34 110,000.00 205,200.00
201 36 50 事业运行 1,419,879.90 1,214,679.90 1,104,679.90 110,000.00 205,200.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 145,810.56 145,810.56 145,810.56
210 11 02 事业单位医 72,983.96 72,983.96 72,983.96
221 02 01 住房公积金 127,465.92 127,465.92 127,465.92
预算公开06
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
7,411,076.13 6,276,317.01 1,134,759.12
6,244,907.01 6,244,907.01
301 01 基本工资 1,631,352.00 1,631,352.00
301 02 津贴补贴 1,205,448.00 1,205,448.00
301 03 奖金 935,783.00 935,783.00
301 07 绩效工资 685,944.00 685,944.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 674,968.16 674,968.16
301 10 职工基本医疗保险缴费 333,265.53 333,265.53
301 12 其他社会保障缴费 12,195.14 12,195.14
301 13 住房公积金 572,109.96 572,109.96
301 99 其他工资福利支出 193,841.22 193,841.22
1,084,759.12 1,084,759.12
302 01 办公费 124,514.58 124,514.58
302 02 印刷费 20,000.00 20,000.00
302 05 水费 20,000.00 20,000.00
302 06 电费 40,000.00 40,000.00
302 07 邮电费 60,000.00 60,000.00
302 11 差旅费 60,000.00 60,000.00
302 13 维修(护)费 10,000.00 10,000.00
302 14 租赁费 20,000.00 20,000.00
302 17 公务接待费 22,000.00 22,000.00
302 28 工会经费 65,344.54 65,344.54
302 39 其他交通费用 293,400.00 293,400.00
302 99 其他商品和服务支出 349,500.00 349,500.00
31,410.00 31,410.00
303 02 退休费 31,410.00 31,410.00
50,000.00 50,000.00
310 02 办公设备购置 50,000.00 50,000.00
预算公开07表 预算公开07
财政拨款三公经费会议费和培训费支出情况表
单位: 元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 资金性质 总
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待 小计 本级资金安
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
209,500.00 42,000.00 42,000.00 30,000.00 137,500.00 137,500.00
048 中国共产党梧州市委员会政法委员会 209,500.00 42,000.00 42,000.00 30,000.00 137,500.00 137,500.00
048001 中国共产党梧州市委员会政法委员会 一般公共预算资金 207,500.00 40,000.00 40,000.00 30,000.00 137,500.00 137,500.00
048057 梧州市社会治安综合治理中 一般公共预算资金 2,000.00 2,000.00 2,000.00
预算公开08
政府性基金预算支出情况表
单位:
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称 )
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注:本部门无政府性基金预算支出 ,故本表无数据
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位: 万元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注:本部门无国有资本经营预算支出 ,故本表无数据
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
序号 单位代
单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效
目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
048 中国共产党梧州市委员会政法委员会 2,149,200.00
048001 中国共产党梧州市委员会政法委员会 专项公用经费(日常运转)—党建工作经费 50,000.00 维护机构正
常运转
数量指标:工作完
成率(≥90%)
质量指标:经费
支出合格率(≥
90%)
时效指标:经费
支出及时率(≥
90%)
成本指标:资金
使用率(>95%)
社会效益指标
机构运营稳定性
(稳定)
满意度指标:群众
满意度(≥90%)
048001 中国共产党梧州市委员会政法委员会 专项公用经费(日常运转)—政法系统培训经费 300,000.00 维护机构正
常运转
数量指标:政法系
统干部培训 (≥1次)
质量指标:培训
项目合格率(≥
90%)
时效指标:培训
开展及时率(≥
90%)
成本指标:资金
使用率(≥95%)
经济效益指标
培训情况的稳定
性(稳)
满意度指标:群众
的满意度(≥90%)
048001 中国共产党梧州市委员会政法委员会 专项公用经费(日常运转)—法学会工作经费 60,000.00 维护机构正
常运转
数量指标:工作完
成率(≥90%)
质量指标:经费
支出标准率(≥
90%)
时效指标:经费
支出及时率(≥
90%)
成本指标:资金
使用率(≥95%)
经济效益指标
机构运行稳定性
(稳定)
满意度指标:群众
满意度(≥90%)
048001 中国共产党梧州市委员会政法委员会 专项公用经费(日常运转)—政法系统宣传工作经费 300,000.00 维护机构正
常运转
数量指标:政法系
统宣传工作 (≥1个)
质量指标:经费
专款使用率(=
100%)
时效指标:资金
支出及时率(≥
90%)
成本指标:资金
使用率(≥95%)
社会效益指标
机构运行稳定性
(有效保)
满意度指标:满意
度(≥90%)
满意度指标:群众
满意度(≥90%)
048001 中国共产党梧州市委员会政法委员会 其他专项支出社会管理综治经费 300,000.00 维护机构正
常运转
数量指标:社会管
理工作完成率(
90%)
质量指标:经费
支出标准率(≥
90%)
时效指标:经费
支出的及时率
(≥90%)
成本指标:资金
使用率(≥95%)
社会效益指标
机构运行稳定性
(稳定)
满意度指标:群众
满意度(≥90%)
048001 中国共产党梧州市委员会政法委员会 其他专项支出反邪教工作经费 130,000.00 维护机构正
常运转
数量指标:反邪较
工作完成率(≥90%)
质量指标:经费
支出标准率(≥
90%)
时效指标:经费
支出及时率(≥
90%)
成本指标:资金
使用率(≥95%)
经济效益指标
机构运行稳定性
(稳定)
满意度指标:群众
满意度(≥90%)
048001 中国共产党梧州市委员会政法委员会 专项公用经费(日常运转)—执法监督工作经费 50,000.00 维护机构正
常运转
数量指标:执法监
督完成率(≥90%)
质量指标:经费
支出标准率(≥
90%)
时效指标:经费
支出及时率(≥
90%)
成本指标:资金
使用率(≥95%)
经济效益指标
机构运营稳定性
(稳定)
满意度指标:群众
满意度(≥90%)
048001 中国共产党梧州市委员会政法委员会 其他专项支出见义勇为 80,000.00 维护机构正
常运转
数量指标:见义勇
为完成率(≥90%)
质量指标:资金
使用标准率(≥
90%)
时效指标:资金
使用及时率(≥
90%)
成本指标:资金
使用率(≥95%)
社会效益指标
机构运营稳定性
(稳定)
满意度指标:群众
满意度(≥90%)
048001 中国共产党梧州市委员会政法委员会 专项公用经费(日常运转)-铁路护路经费 30,000.00 维护机构正
常运转
数量指标:铁路护
路次数(≥1次)
数量指标 :1(=
1次)
质量指标:经费
转款占用率(=
100%)
时效指标:经费
支出的及时率
(=100%)
成本指标:资金
的使用率 (≥
98%)
社会效益指标
机构运营的稳定
性(有效保障)
满意度指标:群众
满意度(≥90%)
048001 中国共产党梧州市委员会政法委员会 其他专项支出平安建设综治维稳经费 250,000.00 维护机构正
常运转
数量指标:平安综
治工作开展情况 (符
合预期)
质量指标:经费
支出标准 (合规)
时效指标:经费
支出及时性(及
时)
成本指标:资金
使用率(≥90%)
社会效益指标
机构运行稳定性
(稳定)
满意度指标:满意
度(≥90%)
048001 中国共产党梧州市委员会政法委员会 专项公用经费(日常运转)—维稳工作经费 100,000.00 维护机构正
常运转
数量指标:项目推
进率(≥90%)
质量指标:经费
支出标准率(≥
90%)
时效指标:经费
支出及时率(≥
90%)
成本指标:资金
使用率(≥95%)
社会效益指标
机构运行稳定性
(稳定)
满意度指标:群众
满意度(≥90%)
048001 中国共产党梧州市委员会政法委员会 专项公用经费(日常运转)—扫黑除恶常态化工作经费 90,000.00 维护机构正
常运转
数量指标:常态化
开展扫黑除恶工作
完成率(≥90%)
质量指标:经费
支出标准率(≥
90%)
时效指标:经费
支出及时率(≥
90%)
成本指标:资金
使用率(≥95%)
经济效益指标
机构运行稳定性
(稳定)
满意度指标:群众
满意度(≥90%)
048001 中国共产党梧州市委员会政法委员会 专项公用经费(日常运转)—
市委政法委办公场所物业费用
180,000.00 维护机构正
常运转
数量指标:项目实
施个数(=1项)
质量指标:项目
运行合格率(≥
90%)
时效指标:资金
使用及时率(≥
90%)
成本指标:资金
使用率(≥95%)
社会效益指标
机构运行稳定性
(稳定)
满意度指标:群众
满意度(≥90%)
048001 中国共产党梧州市委员会政法委员会 专项公用经费(日常运转)—梧州市关爱中心建设 24,000.00 维护机构正
常运转
数量指标:梧州关
爱中心(=1个)
质量指标:经费
专款使用率(=
100%)
时效指标:经费
支出及时率(=
100%)
成本指标:资金
使用率(≥95%)
社会效益指标
机构运行稳定性
(有效保)
满意度指标:满意
度(≥90%)
048057 梧州市社会治安综合治理中心 专项公用经费其他)-雪亮平台等保测评费用 130,000.00 维护系统安
全稳定
数量指标:工作完
成率(≥90%)
质量指标:支出
合格率(≥90%)
时效指标:支出
及时率(≥90%)
成本指标:资金
使用率(≥90%)
社会效益指标
系统运行稳定性
(稳定)
满意度指标:群众
满意度(≥90%)
048057 梧州市社会治安综合治理中心 专项公用经费其他)-雪亮平台指挥中心运转费用 35,200.00 保障平台日
常运转
数量指标:工作完
成率(≥90%)
质量指标:任务
合格率(≥90%)
时效指标:支出
及时率(≥90%)
成本指标:成本
超支率(≤0%)
社会效益指标
机构运行稳定性
(稳定)
满意度指标:群众
满意度(≥90%)
048057 梧州市社会治安综合治理中心 专项公用经费其他)-基层社会治理创新经费 40,000.00 提升基层治
理水平
数量指标:工作完
成率(≥90%)
质量指标:支出
合格率(≥90%)
时效指标:支出
及时率(≥90%)
成本指标:资金
使用率(≥90%)
社会效益指标
系统运行稳定性
(稳定)
满意度指标:群众
满意度(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
社会效益指
生态效益指
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
备注本部门2025年部门预算无对下转移支付项目预算 ,故本表无数据