梧州职业学院2018年
部门预算及“三公”经费
预算编制说明
目录
第一部分:梧州职业学院概况
一、基本情况
二、机构设置、编制现状情况
三、人员构成情况
四、年度主要工作任务
第二部分: 梧州职业学院2018年度部门预算报表(详见附件)
表一.部门收支总表
表二.部门收入总表
表三.部门支出总表
表四.财政拨款收支总表
表五.一般公共预算支出表(按功能科目分类)
表六.一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
表七.一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)
表八.一般公共预算基本支出表
表九.政府性基金预算支出表
表十.“三公”经费支出表
表十一.国有资本经营预算支出情况表
表十二.专项转移支付项目申报表
第三部分:梧州职业学院2018年度部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年部门收支总体预算情况。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况。
三、2018年政府性基金预算支出预算情况
四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。
五、其他情况说明。
第四部分:梧州职业学院2018年度部门专业名词解释
梧州职业学院2018年部门预算信息公开
第一部分:梧州职业学院概况
一、基本情况
梧州职业学院是根据梧州市财政局梧财库〔2015〕7号文件规定,梧州职业学院属于全额拨款事业单位,其主要职能:根据《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》,开展中等职业教育、专科层次的高等职业教育。
二、机构设置、编制现状情况
梧州职业学院为理工类院校,成立于2008年,当时为民办性质。2014年7月国家教育部正式备案学院为公办院校。梧州市委、市政府整合市区的中职学校资源,建设梧州市职教中心、实行梧州职业学院、梧州市职业教育中心“一套人马、两块牌子”的管理模式。
三、人员构成情况
梧州职业学院现有领导班子成员共6人,学院共设有27个组织机构,其中:党政职能管理机构17个,教学教辅机构10个。2017年12月底止梧州职业学院共计有教职工人员492人,其中实名制在编人员425人,离退休人数4人,非实名制人员63人;国家计划内大中专学生13087人。
四、年度主要工作任务
2018年是学院(中心)全面贯彻落实党的十九大精神开局之年,是深入推进学院内部质量保证体系诊断与改进工作的关键之年。学院(中心)的指导思想是:以贯彻落实党的十九大精神为统领,坚持习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的教育方针,坚持立德树人,强化内涵建设,完善内部质量保证体系建设,提高技术技能人才培养质量。以抓常规管理为主线,深化综合改革、创办特色院校,促进学院(中心)各项工作再上新台阶。
(一)全面深化改革,切实推进重点工作的完成
1.稳步推进中职学校布局调整和专业结构优化工作。根据自治区政府《关于中等职业学校布局调整和专业结构优化的指导意见》(桂政办发〔2017〕145号)要求及梧州市人民政府批示,按照市教育局的相关工作部署,落实《梧州职业学院梧州市职业教育中心关于学校结构布局调整的意见》各项任务,稳步推进学院(中心)中等职业学校布局调整和专业结构优化工作,加快中高职资源整合步伐。
2.推动学院内部质量体系诊断与改进工作。仔细研究保证体系的内涵,做好小组工作项目的顶层设计,加强沟通和协调,按时完成今年的诊断与改进工作任务。继续组织做好课程优化,完善课程标准,着力于进一步提高学生的实践操作能力、再学习提升能力及综合素质。
3.不断改善办学条件。2018年建设完成三标段工程,计划完成年度投资2000万元。确保尚未完工的两栋学生宿舍楼在2018年7月份竣工交付使用。对学院及中心东校区各教学场所进行重新规划及调整,使整个校园的教学场所布局更科学更合理。2018年全部完成科威特贷款采购实训设备接收及验收工作,确保实训设备进场顺利,相关实训室建设规范。
4.加快推进自治区重点扶持项目建设进度。加快推进2017年获得的高职院校生均财政拨款自治区补助资金2140万项目和和2017年现代职业教育质量提升计划中央专项资金(第二批)600万项目的使用进度。加快推进中心所属中职学校“现代职业教育质量提升项目”和四个技工校自治区农民工培训(创业)实训基地(专项扶持)建设,进一步加快学院(中心)的内涵建设,提高办学质量。
5.推进落实强基计划项目。推进学院强基计划的项目方案的制定与落实,指导各部门、各系部,制定完善项目计划,并且按照项目计划推进项目进度,保证资金的落实。
6.加快智慧校园建设及网站完善工作。重点推进《校园信息安全等级保护暨智慧校园一期建设项目》建设。搭建“三大”平台,确立统一数据标准。做好云计算数据中心的搭建工作。加快数据中心设备到位和安装调试,形成校园数据中心平台。
7.抓好安全稳定工作。认真贯彻自治区教育厅关于“安全校园”建设的实施意见,2018年全年计划开展学生紧急疏散逃生演练、学生消防培训及安全知识讲座5次以上,开展安全宣传活动4次以上,召开安全会议2次,开展保安人员、后勤工作人员消防培训2次。组织开展各类安全教育和防传销诈骗教育工作,开展安全隐患排查4次以上,定期对食堂、学生宿舍等重点区域进行安全检查,消除隐患。及时掌握学生中的不稳定信息,有针对性地开展各种沟通工作和疏导工作。
(二)加强师资队伍建设,抓好人才强校工作
8.加强师德师风建设。围绕教风、学风建设,继续开展师德师风建设工作,突出执行力观念的转变,注重工作实效。
9.加强教师教学质量管理。进一步加强对我院教师教学质量的管理,提升教师业务能力,推进《梧州职业学院教师教学质量监控与评价体系》的有效实施。加强对青年教师教学能力的培养;鼓励专业教师到企业顶岗实践,切实提高专业实践技能,更好地开展专业教学与技术服务。充分调动教研室主任以及专业带头人(负责人)工作的积极性,扎实开展教研活动,促进教师进行教学研究与改革,逐渐形成全员参与教改教研的良好氛围。
10.打造“双师”型师资团队。通过招聘、引进、选调等途径,吸引更多优秀人才,充实到学院(中心)师资队伍中,通过转岗、培训等途径提高教师专业化水平,提高教师双证率。
(三)加强教育教学管理,全面提升人才培养质量
11.推动学院创新创业教育改革工作。继续推动学院创新创业教育改革工作,在已经完成的方案的基础上,联合相关部门组建学院创新创业工作机构,指导各系部开展创新创业教育改革工作。
12.完善制度建设。按照自治区教育厅有关文件要求,继续推进对教学管理规章制度重新进行全面的梳理、修订、完善。重点推进对《梧州职业学院教学事故认定及处理办法》等教学管理制度的修订与完善。继续对教学管理的业务流程、管理流程、服务流程和信息流程进行合理设计与规范,提高管理效率,促进教学管理的规范化、制度化和科学化。进一步明确教学各个环节的质量要求,规范教学及教学管理行为,加强院系二级教学管理及教学主要环节的质量监控。加强教学管理人员的业务培训,提升管理能力和创新能力,促进教学管理团队整体水平的提高。
13.加强实践教学管理。继续加强实践教学的制度建设,完善各实训基地的管理机制及制度。修订《梧州职业学院教学仪器设备管理办法》,规范学院及中心各实训基地教学仪器设备管理,理顺各实训基地的管理机制,提高各实训基地管理效率及水平。引进顶岗实习信息化管理平台,提高顶岗实习的信息化管理水平,为我院的顶岗实习管理工作提供便利。做好科威特贷款采购实训设备验收及相关文件的整理和报送,同时完成设备清查、建档立卡及贴标工作。
14.加强科研管理工作。落实院级教改立项工作,引导广大教师尤其是青年教师参与到具体的科研项目当中,切实提升教师科研能力,同时引导教师们学会参与科研的途径与方法。通过加强指导、培植院级项目,在条件成熟的情况下,争取自治区级以及国家级重点科研项目的申报、立项。借鉴区内外院校先进经验,加强对在研项目的管理与指导,科学合理地使用科研经费,指导各项目按照进度如期结题,多出成果。
(四)构建中高职一体化学生管理机制,加强学生管理
15.继续加强辅导员及学工队伍建设。落实辅导员队伍培训制度,2018年计划培训70人次。通过学院辅导员队伍和(中心)学生科科长(政教处主任)的培训,进一步提高学生工作水平,提高学工(政教)团队的整体素养。借助我院“易班”建设的有利时机,通过多种方式对辅导员的业务水平进行培训,尤其是组织开展辅导员技能大赛、主题班会、经验交流、业务培训、走进学生公寓、网上思想教育、社会实践和家访等形式,提升辅导员实际工作水平。
16.狠抓学风建设。坚持以学生全面发展为目标,德育为首,遵循学生身心发展的特点和规律,以学风建设为重点,以学院(中心)内部质量体系诊断与改进工作为抓手,强化内涵建设,进一步转变作风,规范日常管理,不断推进学院(中心)教育管理工作水平上台阶。
17.组织开展“中国梦、职教梦”系列校园文化活动。组织开展“中国梦”系列校园文化活动,宣传社会主义核心价值观。组织开展法制报告(含艾滋病预防和禁毒宣传等)、迎新晚会、文艺汇演、田径运动会、系部篮球赛、新生拔河赛等文体活动。2018年计划举办文艺类讲座3次,科普类讲座3次、心理健康讲座5次,艾滋病预防讲座3次,丰富学生课余生活,为学生提供各种学习锻炼的平台,提升学生的综合素质。
18.继续做好学生资助工作。认真做好对家庭经济困难学生的认定、审定工作。畅通“绿色通道”,并努力做好生源地助学贷款工作。2018年校内奖助学金120万元,计划资助1000人,并为学院(中心)提供约200个勤工助学岗位。努力挖掘和引进社会力量等各种助学扶学资源,配合做好脱贫扶贫工作。
19.有计划有步骤的开展学生心理咨询工作。计划4月份开展“校园情景剧”活动,在5月全区高校“心理活动月”举办学院(中心)心理漫画展。组织心理讲座1-2场,开展集体心理辅导和个别心理咨询服务等活动,为师生心理健康提高帮助。
(五)加强纪律监督与舆论引导,创造和谐文明校园
20.严格执行党风廉政建设责任制。做好廉政思想的教育学习,加强对各项纪律情况的督查及师德师风建设的监督检查。在学院中层干部及中职学校班子成员中推行责任清单管理,落实中层干部“责任清单”。加强对民主集中制执行情况的监督检查。通过这些教育活动,让党员及党员干部保持其思想觉悟的先进性,让党组织保持其向心力和凝聚力。带领党员在工作中继续起战斗堡垒和模范带头作用。
21.继续做好宣传工作。加强思想政治理论学习的部署、指导和检查。在继续坚持思想政治理论学习月度计划发布制度和基层党组织思想政治理论学习备案制度的基础上,加强思想政治理论学习的督查和检查。进一步加强校园文化建设,做好重要工作和重大活动的宣传报道工作,全年在各类媒体及学院网站报道70篇以上。
22.积极开展课外文体活动。拟举办2018年全国大学英语竞赛梧州职业学院初赛、2018年外研社杯大学英语演讲大赛梧州职业学院初赛和高职学生篮球比赛。举办学院(中心)第五届球类运动会和第五届田径运动会,丰富师生校园文化生活。
(六)大力推进社会合作项目建设,加强各类培训工作
23.尽快完成国家级高技能人才培训基地申报工作。加强与市人社局沟通的频次与深度,尽快完成国家级高技能人才培训基地申报工作。在申报过程中,发现、协调并解决问题。通过此项工作逐步确立学院、中心的职业培训权威性,顺利承接各类职业培训,扩大培训规模。
24.继续开展贫困农民技能培训。培训中心将继续开展扶贫培训工作,扩大学院、中心的社会影响力。后续将开展与万秀区扶贫办的合作,通过宣传,并持续接受报名,协助完成贫困户的网络注册审批等工作,按照人数轮番开展扶贫技能培训,帮助贫困户脱贫。
(七)突出稳量提质,创新招生就业工作办法
25.继续做好招生工作。做好高职对口中职自主招生宣传。已启动单独对口招生宣传工作,2018年5月~9月份实施普招宣传录取工作,尽力完成并突破2500人大关。中职招生走校校联合招生办学之路,分县、分区落实专职负责人负责跟踪学校、班级,各渠道、多方式进行招生。计划完成招生5000人(含中专部450人)。
26.继续做好就业工作。以与学院、中心各中职学校签订有实习基地协议的梧州企业为基础,联系以长、珠三角企业,广西企业为主要就业单位,辐射全国用人单位,使2018届毕业生得到更好的就业岗位,提高就业率。
第二部分: 梧州职业学院2018年部门预算报表(预算公开报表作为附件挂在报告尾部,详见附件)
第三部分:梧州职业学院2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年部门收支总体预算情况
(一)收入预算说明。
2018年收入总预算141883184元,同比增加23228883- 元, 增长19.58 %。其中:
1、一般公共预算拨款56439253元,同比增加7871052元,增长12.24 %;其中:经费拨款44370253元,主要是财政拨款;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金12069000元;主要包括专项收入12000000元,国有资源(资产)有偿使用收入69000元。
2、政府性基金拨款为零,2018年度本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款支出,与2017年年度预算数相一致,无增减变化。
3、纳入财政专户管理的事业收入34528000元,同比增加7879000元,增长29.57%,主要是在校生学费收入及住宿费收入。
4、转移性收入0元,同比减少11017000元,下降100%。主要是截止预算上报日,没有上级财政部门提前下达的2018年财政拨款。
5.上年结余收入50915931元,同比增加34237935元,增长205.28%,主要是现代职业教育质量提升计划中央专项资金收入,以及提高高职生均经费补助收入等。
2018年收入预算总体增加的主要原因:一是事业单位开展业务活动取得的收入。主要是招生人数增加随之学生的学费、住宿费收入相应增加,使收入预算总体有所增加。二是增人增资。
(二)支出预算说明。
2018年支出总预算141883184元,同比增加23228883 元,增长19.58%;其中:
按支出功能分类科目划分,共分为四类:
(1)教育支出
2018年教育支出预算128097323元,占支出总预算90.28%,同比增加22526311元,增长21.33 %。
(2)社会保障就业支出
2018年社会保障就业支出预算6939808元,占支出总预算4.89%,同比增加688664元,增长11.02%。
(3)医疗卫生与计划生育支出
2018年医疗卫生与计划生育支出预算2682168元,占支出总预算1.89%,同比增长252309元,增长10.38%。
(4)住房保障支出
2018年住房保障支出预算4163885元,占支出总预算2.94%,同比减少238401元,下降5.41%。
按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出53281853元,占支出总预算的37.55%,同比增加31248元,增长0.06%%。
项目支出88601331元,占支出总预算的62.45%,同比增加77541631元 ,增长7.01%。
支出增加的主要原因是增人增资及用于教学设备设施、维修维护等其他资本性开支增加。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
(一)财政拨款收入总体情况。
2018年财政拨款收入107355184元,同比增加26366883 元 ,增长32.55%。2018年收入预算总体增加的主要原因:上年结余收入增加和纳入财政专户管理的事业收入增加,使收入预算总体有所增加。其中:
1、一般公共预算拨款56439253元,同比减少7871052元,下降12.23 %。其中:经费拨款(补助)44370253元;非税收入安排的资金12069000元,主要是本单位专项收入和国有资源(资产)有偿使用收入。
2、政府性基金预算拨款为零,2018年度本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款支出,与2017年年度预算数相一致,无增减变化。
3、上年结余收入50915931元,同比增加34237935元,增长2.05%;主要是职教建设款、提高高职生均自治区补助资金、职教中心建设资金等项目结余。
(二)财政拨款支出总体情况。
2018年财政拨款支出107355184元,同比增加26366883 元,增长32.55%。支出增加的主要原因用于普通教育、职业教育支出、教育费附加安排等的工资福利支出及按照国家政策规定发放的各项开支。其中:
(1)教育支出
2018年教育支出预算93569323元,占支出总预算87.16%,同比增加25664311元,增长37.79 %。
(2)社会保障就业支出
2018年社会保障就业支出预算6939808元,占支出总预算6.46%,同比增加688664元,增长9.92%。
(3)医疗卫生与计划生育支出
2018年医疗卫生与计划生育支出预算2682168元,占支出总预算2.50%,同比增长252309元,增长10.38%。
(4)住房保障支出
2018年住房保障支出预算4163885元,占支出总预算3.88%,同比减少238401元,下降5.41%。
(三)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分,共分为四类
(1)教育支出
2018年教育支出预算42653392元,占支出总预算75.57%,同比增加8573624元,增长16.73 %。其中:基本支出39495992元,项目支出3157400元。主要用于中专教育、高等职业教育、其他教育费附加安排的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。
(2)社会保障就业支出
2018年社会保障就业支出预算6939808元,占支出总预算12.29%,同比增加688664元,增长11.02%。其中:基本支出6939808元,项目支出0元。主要用于本单位按国家规定的在职人员基本养老保险缴费支出。
(3)医疗卫生与计划生育支出
2018年医疗卫生与计划生育支出预算2682168元,占支出总预算4.76%,同比增长252309元,增长10.38%。其中:基本支出2682168元,项目支出0元。主要用于按照国家政策规定所有在职人员医疗保险方面的支出等。
(4)住房保障支出
2018年住房保障支出预算4163885元,占支出总预算7.38%,同比减少238401元,下降5.41%。其中:基本支出4163885元,项目支出0元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
(四)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为四类
1、基本支出
2018年基本支出预算53281853元,占支出总预算94.40%,同比增加31248元,增长0.06%。其中:
工资福利支出预算44048350元,占基本支出总预算82.67%,同比增加3674048元,增长6.89 %。主要是工资调整以及人员增加等。
商品和服务支出预算8911850元,占基本支出总预算16.73%,同比增加786550元,增长9.68%。主要为了加大教师培训力度、保安人员增多物业管理费也随之增加等原因加大了支出。
对个人和家庭的补助支出预算321653元,占基本支出总预算0.6%,同比减少4429350元,下降93.22%。主要是大部份退休人员退休费及生活补助不纳入预算等原因减少了支出。
其他资本性支出预算为零,2018年按部门经济科目分类本单位没有其他资本性支出。
2、项目支出
项目支出3157400元,占支出总预算5.60%,同比减少7902300元,下降71.45%。其中:
工资福利支出预算0元,2018年按部门经济科目分类本单位没有在项目支出里安排工资福利支出预算。
商品和服务支出预算69000元,占项目支出预算2.19%,同比减少1090700元,下降94.05%。主要原因是今年只安排少部份维修维护费在项目支出开支。
对个人和家庭的补助支出预算1400000元,占项目支出预算44.34%,同比不增不减,也用于学生助学金开支。
其他资本性支出1688400元,占项目支出预算53.47%,同比减少6811600元,下降80.13 %。主要是2018年安排少部份设备购置费在项目支出开支。
(五)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为 三类,如:
1、对事业单位经常性补助53029200元 ,其中:
①工资福利支出44048350元;
②商品和服务支出8980850元;
2、对事业单位资本性补助1688400元,其中:
①资本性支出1688400元;
3、对个人和家庭的补助1721653元,其中:
①社会福利和救助10125元;
②助学金1400000元;
③离退休费311528元;
三、2018年政府性基金预算支出预算情况
2018年政府性基金支出预算为零。2018年度本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款支出,与2017年年度预算数相一致,无增减变化。
四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算100000元,同比增加2200元 ,增长2.25 %。其中:
1、因公出国(境)经费支出预算为零, 2018年度“三公经费”预算数与2017年度“三公”经费预算数相一致,无增减变化。
2、公务接待费支出预算100000元,同比增加84700 元,增长86.6%,增加的主要原因是由于与各外省学校的招生力度加大,增多,招生人数增加,所以公务接待费预算也增加。
3、公务用车费预算0元,同比减少82500元 ,下降100 % 。其中:
(1)公务用车运行维护费支出预算为零,同比减少82500元,下降100 %,减少主要原因:2018年将启动事业单位公务用车制度改革,所以2018年暂不安排公务用车运行维护费预算数。
(2)公务用车购置费为零, 2018年度“三公经费”预算数与2017年度“三公”经费预算数相一致,无增减变化。
(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元,同比减少97800元,下降100%。其中:
1、因公出国(境)经费支出预算为零,由于2018年度“三公经费”预算数与2017年度“三公”经费预算数相一致,无增减变化。
2、公务接待费预算为零,同比减少15300元,下降100 % 。减少的主要原因是2018年公务接待费预算数在纳入预算管理的财政支出中安排,不在一般公共预算中反映。
3、公务用车费预算为零,同比减少82500元,下降100 % 。其中:
(1)公务用车运行维护费预算0元,同比减少82500元 ,下降100 % 。减少主要原因:2018年将启动事业单位公务用车制度改革,所以2018年暂不安排公务用车运行维护费预算数。
(2)公务用车购置费为零, 2018年度“三公经费”预算数与2017年度“三公”经费预算数相一致,无增减变化。
五、2018年部门预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
机关运行经费:指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年梧州职业学院机关运行经费预算数0元。
梧州职业学院本级及下属单位共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算8980850元,较2017年预算减少304150元,下降3.27%,主要是安排在其他商品和服务支出预算数减少了。
(二)政府采购预算安排情况。
2018年政府采购预算2000000元,同比减少32000000元,下降94.11 %。按采购资金类型划分,一般公共预算拨款0元,纳入财政专户管理的收入安排的资金2000000元,上年结余收入安排的资金29674325元。按采购项目类型划分,集中采购2000000元,其中货物类采购2000000元、工程类采购0元、服务类采购0元;分散采购0元,其中货物类采购0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元。
(三)国有资产的总体情况。
本部门共有车辆18辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车18辆,其他用车主要是学校招生车及职工上下班车辆。
截至2017年12月31日,资产原值合计19841.13万元,其中:(1)土地、房屋及构筑物106.79 万元,(2)通用设备4674.75万元,(3)专用设备12421.20 万元,(4)文物和陈列品187.98 万元,(5)图书档案 506.22万元,(6)家具、用具、装具等 1098.91万元,(7)其他固定资产845.25万元。
(四)预算绩效说明。
梧州职业学院2018年项目预算绩效有5个项目,涉及一般公共预算拨款1490万元,其中:市本级有5个绩效考核项目,分别是:校级助学金,项目经费预算150万元;招生就业实习实训经费,项目经费预算510万元;校园安全文化建设配套经费(含防艾经费),项目经费预算350万元;实训基地建设配套经费,项目经费预算300万元;教学(后勤)设备维修维护经费,项目经费预算180万元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2018年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。
(六)专项转移支付项目申报情况说明。
本部门在填报2018年部门预算中,无专项转移支付项目,因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。
第四部分:梧州职业学院2018年度部门专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.机关运行经费:是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费:是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12. 教育事业费:指国家用于发展社会各种教育事业,特别是义务教育事业的经费支出,主要有:国有中小学校的经费拨款,国有高等和中等专业学校的经费补助,还有对一部分学生的奖学金、困难补助费。
13. 住房保障支出:指事业单位用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等支出,包括住房改革支出(住房公积金、提租补贴、购房补贴)。
14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
梧州职业学院
2018年2月1日