广西梧州市国资委2017年部门预算公开
目 录
第一部分:部门概况
一、市国资委基本情况
(一)、机构设置
(二)、基本职能
二、人员构成情况
三、2017年国资监管工作目标任务
第二部分:广西梧州市国资委2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
四、政府性基金收支预算
第三部分:其他情况说明
一、机关运行经费预算说明
二、 预算项目绩效说明
三、 政府采购情况说明
四、国有资产情况说明
第四部分:广西梧州市国资委2017年部门预算公开报表
预算公开表一:部门收支总表
预算公开表二:部门收入总表
预算公开表三:部门支出总表
预算公开表四:财政拨款收支总表
预算公开表五:一般公共预算支出表(按功能科目分类)
预算公开表六:一般公共预算支出表(按经济科目分类)
预算公开表七:一般公共预算基本支出表
预算公开表八:政府性基金预算支出表
预算公开表九:“三公”经费支出表
第五部份:专业名词解释
梧州市国资委2017年部门预算、
“三公经费”预算公开说明
第一部分 部门概况
一、市国资委基本情况
(一)机构设置情况
市国资委设8个科(室),分别是办公室(党委办公室)、政策法规科、财务监督与考核评价科、产权与收益管理科、企业改革改组发展科、企业领导人员管理科、党群工作科、企业监事会工作办公室。
(二)基本职能
根据《梧州市人民政府办公室关于印发梧州市人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(梧政办发〔2010〕218号),设立梧州市人民政府国有资产监督管理委员会,为市人民政府直属特设机构。主要职责:
1、根据市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规和市人民政府有关规定履行出资人职责,监管梧州市直属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。
2、负责企业国有资产基础管理,依照国家有关法律法规和自治区人民政府制定的有关国有资产监督管理的地方性法规,结合我市实际情况起草梧州市国有资产监督管理的相关制度草案,依法对县(市、区)国有资产管理工作进行指导和监督。
3、指导推进全市国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。
4、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟定考核标准,通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
5、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营管理者激励和约束制度。
6、按照有关规定,代表市人民政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。
7、负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预算编制和执行等工作。
8、根据市人民政府的授权,负责对经营性国有资产的监督管理。
9、按照出资人职责,督促所监管企业贯彻落实国家安全生产的方针政策及有关法律法规、标准等工作。
10、承办市人民政府交办的其他事项。
二、人员构成情况
市编委核定国资委行政编制人数21人,机关后勤编制人数3人。截止2016年12月国资委实有在职24人,其中:党委书记、主任1人、副主任2人、纪检书记1人、调研员1人,副调研员2人,科级以下公务员14人,机关工勤人员3人。
三、 2017年国资监管工作目标任务
指导思想和目标:以党的十八大和十八届五中、六中全会精神为指导,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,深入学习领会《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》精神,全面落实市委、市政府决策部署,以提高经济发展质量和效益为中心,以深化国资国企改革创新为动力,主动适应经济发展新常态,着力完善体制机制,着力推进国企战略重组,着力发展混合所有制经济,着力完善现代企业制度,着力推进依法治企,着力提升监管企业发展质量与效益,为促进梧州经济发展作出新贡献。
重点抓好以下几个方面的工作:一是积极推进深化国资国企改革工作,制订出台深化国资国企改革的相关配套文件,完成好国资国企深化改革的任务。二是加快推进国企重组,推进企业向实体公司转型,着力增强企业活力和竞争力。三是加快推进政企分开、政资分开,推动我市经营性国有资产监管的统一监管。四是积极探索发展混合所有制经济,在条件成熟的企业引进其他经济成份,参加我市国有企业和项目合作经营。五是进一步健全现代企业制度,完善公司法人治理机构和公司内外部监督机制。六是进一步建立和完善企业监管机制,推进国资监管科学化。
第二部分 2017年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明
1.2017年收入预算299.16万元,
同比减少21.72万元,下降6.77%。其中:一般公共预算拨款299.16万元,同比减少10.51万元,下降3.39%,为市本级财政当年拨付的资金。
2.市国资委无事业收入、经营收入、用事业基金弥补收支差额以及其他收入。
(二)支出预算说明
2017年支出总预算299.16万元,基本支出278.17万元,占支出总预算92.98%,同比减少10.50万元,下降3.64%;项目支出21.00万元,占支出总预算7.02%,同比减少11.2万元,下降34.78%。
1.按支出功能科目分类划分,共分为3类,其中:行政单位医疗支出12.64万元,占支出总预算4.22%,同比上年12.38万元增加0.26万元,增长2.1%,主要用于市国资委机关按国家规定核算发放的在职人员医疗保障经费支出;行政运行(国有资产监管)227.79万元,占支出总预算76.14%,同比上年274.42万元减少46.63万元,下降16.99%,主要用于市国资委机关履行职能、开展业务等相关经费支出以及机关职工工资;住房公积金25.83万元,占支出总预算8.63%,同比上年22.87万元增加2.96万元,增长12.94%,主要用于按照国家政策规定向市国资委机关职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出;机关事业单位基本养老保险32.88万元,因2016年没有实行机关养老保险,2017年才实行机关养老保险,所以无对比数。
2.按经济科目分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出的工资福利支出预算211.46万元,占支出总预算70.68%,同比上年174.89万元增加36.57万元,增长20.91%;商品和服务支出预算40.87万元,占支出总预算13.66%,同比上年16.13万元,增加24.74万元,增长153%;对个人和家庭的补助支出预算25.83万元,占支出总预算8.63%,同比上年97.65万元减少71.82万元,下降73.55%。
(2)项目支出预算
项目支出的商品和服务支出预算21万元,占支出总预算57.02%,同比上年19万元增加2万元,增长10.53%。其他资本性支出0万元,同比上年2万元,下降100%。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年财政拨款支出299.16万元,其中:基本支出278.17万元;项目支出21万元。具体支出预算如下:
行政单位医疗支出12.64万元,占支出总预算4.22%,同比上年12.38万元增加0.26万元,增长2.1%。
行政运行(国有资产监管)227.79万元,占支出总预算76.14%,同比上年274.42万元减少46.63万元,下降16.99%;
住房公积金25.83万元,占支出总预算8.63%,同比上年22.87万元增加2.96万元,增长12.94%。
三、2017年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费。2017年预算0万元。
(二)公务接待费。2017年预算0.37万元,同比减少1.66万元,下降81.75%。主要用于:工作接待以及招商引资工作接待。
(三)公务用车费。2017年预算0万元。
四、政府性基金收支预算。
我委无政府性基金收支预算。
第三部分:其他情况说明
一、机关运行经费预算情况说明
2017年一般公共预算拨款开支机关运行经费227.79万元,占支出总预算76.14%,比2016年274.42万元减少46.63万元,下降16.99%,下降的原因主要是:财政预算支出减少以及对办公费等日常费用节约开支。机关运行经费主要用于开支市国资委机关履行国有资产监管职能,按规定开支标准安排办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购情况说明
2017政府采购预算项目0元。
三、国有资产情况说明
根据市公务用车制度改革方案相关规定我委保留的公务用车编制为0辆;单位价值200万元以上的设备0套。
四、项目预算绩效说明
梧州市国资委2017年部门预算有一个项列入绩效考核范围:即国资监管经费,项目经费预算21万元。
第四部分 2017年部门预算报表
表一:部门收支总表 |
|||
单位名称:梧州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
|
|
单位:元 |
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
2,991,567 |
一、一般公共服务支出 |
|
1、经费拨款(补助) |
2,991,567 |
二、外交支出 |
|
2、纳入一般公共预算管理的非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
其中:专项收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
行政事业性收费收入 |
|
五、教育支出 |
|
罚没收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
其他非税收入 |
|
八、社会保障就业支出 |
328,880 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
126,480 |
四、转移性收入 |
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
2,277,918 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地方支出 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
258,289 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
本 年 收 入 合 计 |
2,991,567 |
本 年 支 出 合 计 |
2,991,567 |
五、上年结余收入 |
|
二十九、结转下年 |
|
收 入 总 计 |
2,991,567 |
支 出 总 计 |
2,991,567 |
表二:部门收入总表 |
||||||||||||||||
单位名称:梧州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
单位:元 |
|||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
转移性收入 |
上年结余收入 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
经费拨款(补助) |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
|||||||||||
小计 |
专项收入 |
行政事业性收费收入 |
罚没收入 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
其他非税收入 |
|||||||||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
合计 |
2,991,567 |
2,991,567 |
2,991,567 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
328,880 |
328,880 |
328,880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
328,880 |
328,880 |
328,880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
328,880 |
328,880 |
328,880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
126,480 |
126,480 |
126,480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
126,480 |
126,480 |
126,480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
126,480 |
126,480 |
126,480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
2,277,918 |
2,277,918 |
2,277,918 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
07 |
|
国有资产监管 |
2,277,918 |
2,277,918 |
2,277,918 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
07 |
01 |
行政运行(国有资产监管) |
2,277,918 |
2,277,918 |
2,277,918 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
258,289 |
258,289 |
258,289 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
258,289 |
258,289 |
258,289 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
258,289 |
258,289 |
258,289 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表三:部门支出总表 |
|||||||||||||||||||
单位名称:梧州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
单位:元 |
||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支出 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
合计 |
2,991,567 |
2,781,567 |
2,114,558 |
408,720 |
258,289 |
210,000 |
|
210,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
328,880 |
328,880 |
328,880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
328,880 |
328,880 |
328,880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
328,880 |
328,880 |
328,880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
126,480 |
126,480 |
126,480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
126,480 |
126,480 |
126,480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
126,480 |
126,480 |
126,480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
2,277,918 |
2,067,918 |
1,659,198 |
408,720 |
|
210,000 |
|
210,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
07 |
|
国有资产监管 |
2,277,918 |
2,067,918 |
1,659,198 |
408,720 |
|
210,000 |
|
210,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
07 |
01 |
行政运行(国有资产监管) |
2,277,918 |
2,067,918 |
1,659,198 |
408,720 |
|
210,000 |
|
210,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
258,289 |
258,289 |
|
|
258,289 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
258,289 |
258,289 |
|
|
258,289 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
258,289 |
258,289 |
|
|
258,289 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四:财政拨款收支总表 |
||||
单位名称:梧州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
单位:元 |
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
2,991,567 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
1、经费拨款(补助) |
2,991,567 |
二、外交支出 |
|
|
2、纳入一般公共预算管理的非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
其中:专项收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
行政事业性收费收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
罚没收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
其他非税收入 |
|
八、社会保障就业支出 |
328,880 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
126,480 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
2,277,918 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地方支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
258,289 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
2,991,567 |
本 年 支 出 合 计 |
2,991,567 |
|
三、上年结余收入 |
|
二十九、结转下年 |
|
|
收 入 总 计 |
2,991,567 |
支 出 总 计 |
2,991,567 |
|
表五:一般公共预算支出表 |
|||||||||||||||||||
单位名称:梧州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
单位:元 |
||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支出 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
合计 |
2,991,567 |
2,781,567 |
2,114,558 |
408,720 |
258,289 |
210,000 |
|
210,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
328,880 |
328,880 |
328,880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
328,880 |
328,880 |
328,880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
328,880 |
328,880 |
328,880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
126,480 |
126,480 |
126,480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
126,480 |
126,480 |
126,480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
126,480 |
126,480 |
126,480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
2,277,918 |
2,067,918 |
1,659,198 |
408,720 |
|
210,000 |
|
210,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
07 |
|
国有资产监管 |
2,277,918 |
2,067,918 |
1,659,198 |
408,720 |
|
210,000 |
|
210,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
07 |
01 |
行政运行(国有资产监管) |
2,277,918 |
2,067,918 |
1,659,198 |
408,720 |
|
210,000 |
|
210,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
258,289 |
258,289 |
|
|
258,289 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
258,289 |
258,289 |
|
|
258,289 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
258,289 |
258,289 |
|
|
258,289 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表六:一般公共预算支出表(分经济科目) |
|||||||||
单位名称:梧州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
单位:元 |
||||||||
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
类 |
款 |
||||||||
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
|
合计 |
2,991,567 |
2,781,567 |
210,000 |
|
|||
301 |
|
工资福利支出 |
2,114,558 |
2,114,558 |
|
|
|||
301 |
01 |
基本工资 |
811,620 |
811,620 |
|
|
|||
301 |
02 |
津贴补贴 |
765,144 |
765,144 |
|
|
|||
301 |
03 |
奖金 |
67,635 |
67,635 |
|
|
|||
301 |
04 |
其他社会保障缴费 |
141,279 |
141,279 |
|
|
|||
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
328,880 |
328,880 |
|
|
|||
302 |
|
商品和服务支出 |
618,720 |
408,720 |
210,000 |
|
|||
302 |
01 |
办公费 |
52,779 |
33,779 |
19,000 |
|
|||
302 |
05 |
水费 |
6,000 |
4,000 |
2,000 |
|
|||
302 |
06 |
电费 |
25,000 |
10,000 |
15,000 |
|
|||
302 |
07 |
邮电费 |
16,000 |
16,000 |
|
|
|||
302 |
11 |
差旅费 |
108,328 |
38,000 |
70,328 |
|
|||
302 |
15 |
会议费 |
5,853 |
5,853 |
|
|
|||
302 |
16 |
培训费 |
103,000 |
3,000 |
100,000 |
|
|||
302 |
17 |
公务接待费 |
3,672 |
|
3,672 |
|
|||
302 |
28 |
工会经费 |
32,888 |
32,888 |
|
|
|||
302 |
39 |
其他交通费用 |
241,200 |
241,200 |
|
|
|||
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
24,000 |
24,000 |
|
|
|||
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
258,289 |
258,289 |
|
|
|||
303 |
11 |
住房公积金 |
258,289 |
258,289 |
|
|
|||
表七:一般公共预算基本支出表 |
|||||||||
单位名称:梧州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
单位:元 |
||||||||
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
基本支出 |
|||||||
类 |
款 |
||||||||
** |
** |
** |
1 |
||||||
|
|
合计 |
2,781,567 |
||||||
301 |
|
工资福利支出 |
2,114,558 |
||||||
301 |
01 |
基本工资 |
811,620 |
||||||
301 |
02 |
津贴补贴 |
765,144 |
||||||
301 |
03 |
奖金 |
67,635 |
||||||
301 |
04 |
其他社会保障缴费 |
141,279 |
||||||
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
328,880 |
||||||
302 |
|
商品和服务支出 |
408,720 |
||||||
302 |
01 |
办公费 |
33,779 |
||||||
302 |
05 |
水费 |
4,000 |
||||||
302 |
06 |
电费 |
10,000 |
||||||
302 |
07 |
邮电费 |
16,000 |
||||||
302 |
11 |
差旅费 |
38,000 |
||||||
302 |
15 |
会议费 |
5,853 |
||||||
302 |
16 |
培训费 |
3,000 |
||||||
302 |
28 |
工会经费 |
32,888 |
||||||
302 |
39 |
其他交通费用 |
241,200 |
||||||
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
24,000 |
||||||
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
258,289 |
||||||
303 |
11 |
住房公积金 |
258,289 |
||||||
表八:政府性基金预算支出表 |
|||||||||||||||||||
单位名称:梧州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
单位:元 |
||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支出 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本单位无政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 |
表九:“三公”经费支出表 |
||
单位名称:梧州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
单位:元 |
|
项目 |
本年预算数(全口径) |
其中:一般公共预算拨款 |
合计 |
3,672 |
3,672 |
1.因公出国(境)费用 |
|
|
2.公务接待费 |
3,672 |
3,672 |
3.公务用车费 |
|
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
|
|
(2)公务用车购置费 |
|
|
第五部分 专业名词解释
(一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定,按委机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
(四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。
(九)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
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