根据《2017年梧州市市直部门预算收支及“三公”经费信息公开实施方案》(梧财预〔2017〕2号)要求,现根据部门预算批复情况公开如下:
第一部分 部门概况
一、主管部门及所属预算单位的基本情况
(一)机构设置
根据2015年1月21日印发的《梧州市人民政府办公室关于印发梧州市文化新闻出版广电局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(梧政办发〔2015〕14号)文件精神,梧州市文化新闻出版广电局加挂梧州市体育局牌子,设3个内设机构,体育综合科、群众体育科、训练竞赛科。
我局所属全额财政拨款事业单位5个,包括梧州市体育场、梧州市游泳场、梧州市体育射击俱乐部、梧州市老年人体育协会、梧州市青少年体育运动学校。
(二)主要职责
1、研究全市体育发展战略,协调各县(市、区)体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进全市体育公共服务和体育体制改革。
2、统筹规划全市群众体育、竞技体育发展,负责推行全民健身计划,负责全市市级以上体育竞赛的组队、管理及统筹安排,设置体育运动项目,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。
3、统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育业余训练及各级业余体校的建设工作。指导、管理全市体育外事有关工作,组织开展对外体育交流与合作。
4、承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
(三)年度工作任务
2017年梧州市体育工作要以习近平总书记关于体育工作系列重要讲话,党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会,全国卫生与健康大会,全国体育工作座谈会议和市第十三次党代会精神为指导,围绕市委、市政府中心工作,大胆解放思想、锐意改革创新,以“争创一项世界纪录、举办两项国际性赛事、做大三类体育活动、实施“四提升四覆盖”工程、实现五大突破”的“12345”工作思路,进一步夯实群众体育基础,推进全民健身运动向纵深发展,打造竞技体育实力,科学布局竞技体育项目,开发体育产业资源,大力发展体育产业,加强体育系统党建工作,探索具有本地特色的体育发展之路。
1、争创一项吉尼斯世界纪录,向党的十九大献礼
配合2017年梧州市纪念建城2200周年活动,计划于端午节期间,组织我市龙舟好手在西江黄金水道梧州段内,挑战1小时内在公开水域划行12公里的龙舟赛吉尼斯世界纪录,以充分展现“团结拼搏争上游”的梧州龙舟精神,为我市基本建成西江黄金水道上向东开放的龙头城市和布局优化、生态宜居的桂东南城镇群核心城市,奋力在全区经济社会发展中走在前列,实现自治区“两个建成”宏伟目标加油鼓劲,向党的十九大献礼。
2、举办两项国际性赛事,提高梧州国家影响力
一是结合国家实施“一带一路”战略和“粤桂合作”战略,结合香港回归祖国20周年,充分利用梧州体育训练基地,继续举办了“梦想成真·一带一路”(梧州)国际青少年足球邀请赛,邀请“一带一路”沿线国家、地区和港澳台青少年运动员参赛;二是继续举办世界狮王争霸赛(或国际男子篮球俱乐部友谊赛),邀请国内外运动队到梧州开展体育交流比赛。通过大办赛事,加快体育产业发展,促进体育消费,直接带动体育旅游、体育消费,为创建文明城市,构建和谐社会发挥着积极作用。
3、利用“水陆空”三维空间,做大三类体育活动,全面展示“魅力梧州”
一是利用西江黄金水道梧州段、梧州园博园等水域,举办7.5公里长距离龙舟赛、摩托艇花式表演、畅游西江、桂江等水上体育赛事活动;二是计划举办粤桂环梧州汽车拉力赛,以“和谐之旅、友谊之旅、合作之旅”为主题,邀请广东、广西汽车运动爱好者,从梧州市区发车,沿途将龙圩区、苍梧县、藤县、蒙山县、岑溪市各旅游景区(点)串联起来,利用2—3天时间,结合各景区特色,分设集结赛、定速赛、定向赛、穿越赛等内容,创新体育+文化、体育+经贸、体育+旅游等模式,打造在珠江—西江经济带具有一定影响力的体育赛事;三是利用梧州体育训练基地、梧州军博园平台,开展建军90周年宣传活动,引进热气球、三角翼动力伞等航空体育项目,结合目前军博园已经有的军用飞机模型,开展军用飞机参观、热气球体验、动力伞飞行表演和以此为内容的摄影比赛等活动。
4、积极实施“四提升四覆盖”工程,贯彻落实全民健身国家战略
全市各级体育行政部门要以实施“四提升四覆盖”工程为抓手,深入贯彻落实全民健身国家战略,一是提升群众身边的体育场地建设水平,努力实现“15分钟健身圈”便民体育设施全覆盖;二是提升群众身边的体育组织水平,努力实现乡镇(街道)体育社会组织网络全覆盖;三是提升群众身边的健身活动水平,努力实现常态化健身活动全覆盖;四是提升群众身边的健身指导水平,努力实现行政村(社区)社会体育指导员及乡镇(街道)体质测试网点全覆盖。
5、努力实现体育工作五大突破,推动梧州市体育事业跨越式发展
一是以“体校强基工程”为抓手,促进竞技体育实现大突破。推进梧州市体育运动学校(新校舍)项目在年内破土动工,不断支持、完善各级体校、传统体育项目学校、训练网点建设,建立健全选拔、训练、管理输送体制机制和渠道,创新完善基层体校经费、人员保障;二是着力打造“15分钟健身圈”,促进群众体育实现大突破。以构建公共体育服务体系为核心,进一步强化政府职责,利用城市街道、绿地等“边角料”小块土地,规划建设或命名建设设施,提高公共体育设施覆盖率,做到市区体育设施得到明显改善,乡镇、村体育设施进一步建设和完善,满足广大群众的体育健身需求,努力打造健康梧州;三是以赛事经济、场馆开发、体育彩票为引领,促进体育产业实现大突破。推进市全民健身活动中心(市体育场馆管理中心)筹建工作,组织开展全民健身活动,改革当前我市体育场馆的管理方式,提高场馆使用效率,降低运营成本,对市本级体育场馆设施实行统筹管理、强化协调,提高运营效益。进一步升级和发挥梧州体育训练基地的功能作用,力争举办更多国际区域性或全国性赛事,推动体训基地的管理创新、模式创新、服务创新。积极配合广西体育彩票管理中心做好体育彩票的销售和管理工作,加强基层体彩销售网点建设,年内销量要取得明显增长;四是创新构建“智能体育云平台”系统,促进体育宣传实现大突破。建立健全集体育发布、动员、宣传功能于一身的“智能体育云平台”体系,形成全覆盖的新媒体宣传平台、广覆盖的体育社会动员和组织平台,大幅度提升群众参与度和社会影响力;五是严格落实党风廉政建设责任制,党建工作实现大突破。全市体育系统要把握全面从严治党这条主线,夯实基层组织建设这个基础,突出服务中心、建设队伍这两大任务,抓住管党治党责任落实这个关键,以严格落实党风廉政建设责任制为抓手,履行好党组主体责任和纪检组监督责任,全面加强市体育局系统党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设,努力打造风清气正的政治环境,积极推进体育系统党风廉政建设和反腐败工作不断深入,重建风清气正的体育风气,重振体育队伍士气,为开创我市体育事业发展的新局面提供坚强保证。
二、人员编制及构成情况
(一)编制情况
梧州市体育局机关行政编制11名,其中局长1名,副局长2名;正科级领导职数3名,副科级领导职数3名。
局所属预算单位有事业编制65名,后勤服务人员控制数4名。
(二)人员情况
截至2016年12月,我局行政编制内有在职人员10人,离退休人员15人。局所属预算单位事业编制内有在职人员48人,离退休人员44人;后勤服务人员4人。
第二部分 部门预算收支及“三公”经费情况说明
(一)2017年收支预算总体情况
1. 收支预算总体情况(表1)
2017年,梧州市体育局收入总计8,409,961元,同比减少9,507,564元,同比下降53%。其中:一般公共预算拨款6,441,887元,同比减少2278352元,同比下降26%;上年结余收入1,968,074元,同比减少7,229,212元,同比下降79%。一般公共预算拨款包括经费拨款(补助)5,760,887元,同比减少1,980,352元,同比下降26%;纳入一般公共预算管理的非税收入681,000元,同比减少298,000元,同比下降30%。
支出总计8,409,961元,同比减少9,507,564元,同比下降53%。其中文化体育与传媒支出7,007,215元,同比减少10,207,150元,同比下降59%;社会保障就业支出657,618元,同比增加657,618元,同比增长100%;医疗卫生与计划生育支出256,777元,同比减少13,530元,同比下降5%;住房保障支出488,351元,同比增加55,498元,同比增长13%。
收支减少的原因一是离退休人员工资移交到社保发放;二是市财政加大非税收入统筹比例,单位纳入一般公共预算管理的非税收入减少;三是上年结余收入大幅下降。
2. 收入预算情况(表2)
收入总计8,409,961元,按支出功能分类项级科目划分共9项,具体如下:
(1)行政运行1,377,673元,其中经费拨款(补助)1,275,083元,上年结余收入102,590元。该科目反映市体育局在编人员工资,单位工伤生育保险经费、定额公用经费和公务交通补贴,单位专项经费,上年结余收入。
(2)体育训练100,000元,均为经费拨款(补助)。该科目反映市体校单位专项经费收入。
(3)体育场馆3,089,161元,其中经费拨款(补助)1,305,447元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排资金681,000元,上年结余收入1,102,714元。该科目反映市体育场、市游泳场、市体育射击俱乐部等单位在编人员工资,单位失业工伤生育保险经费、定额公用经费,单位专项经费,上年结余收入,市体育场机关后勤服务支出。
(4)群众体育2,205,356元,其中经费拨款(补助)1,448,544元,上年结余收入756,812元。该科目反映市体校在编人员工资,单位失业工伤生育保险经费、定额公用经费和机关后勤服务支出,上年结余收入。
(5)其他体育支出235,025元,其中经费拨款(补助)229,067元,上年结余收入5,958元。该科目反映市老体协在编人员工资,单位失业工伤生育保险经费和定额公用经费,单位专项经费,上年结余收入。
(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出657,618元,均为经费拨款(补助)。该科目反映市体育局、市体校、市体育场、市游泳场、市体育射击俱乐部和市老体协单位养老保险经费收入。
(7)行政单位医疗48,757元,均为经费拨款(补助)。该科目反映市体育局单位医疗保险和大病医疗统筹经费收入。
(8)事业单位医疗208,020元,均为经费拨款(补助)。该科目反映市体校、市体育场、市游泳场、市体育射击俱乐部、市老体协等单位医疗保险和大病医疗统筹经费收入。
(9)住房公积金488,351元,均为经费拨款(补助)。该科目反映市体育局、市体校、市体育场、市游泳场、市体育射击俱乐部、市老体协等单位住房公积金经费收入。
3. 支出预算情况(表3)
支出总计8,409,961元,其中基本支出5,040,887元,包括工资福利支出4,245,416元、商品和服务支出307,120元、对个人和家庭的补助488,351元;项目支出3,369,074元,包括工资福利支出621,334元、商品和服务支出1,844,514元、对个人和家庭的补助126,414元、其他资本性支出20,000元、其他支出756,812元。按支出功能分类项级科目划分共9项,具体如下:
(1)行政运行1,377,673元,其中基本支出775,083元,包括工资福利支出626,883元、商品和服务支出148,200元;项目支出602,590元,包括工资福利支出18,663元、商品和服务支出472,401元、对个人和家庭的补助111,526元。该科目基本支出反映市体育局在编人员工资,单位工伤生育保险单位部分缴费、定额公用经费和公务交通补贴支出;项目支出反映市体育局贯彻落实全民健身条例、实施金牌战略和重大传统体育赛事等专项活动和上年结余资金支出。
(2)体育训练100,000元,均为项目支出,包括工资福利支出50,000元、商品和服务支出30,000元、其他资本性支出20,000元。该科目反映市体校八大项目训练专项支出。
(3)体育场馆3,089,161元,其中基本支出1,285,447元,包括工资福利支出1,226,607元、商品和服务支出58,840元;项目支出1,803,714元,包括工资福利支出547,802元、商品和服务支出1,242,113元、对个人和家庭的补助13,799元。该科目基本支出反映市体育场、市游泳场、市体育射击俱乐部等单位在编人员工资,单位失业工伤生育保险单位部分缴费、定额公用经费支出,市体育场机关后勤服务支出;项目支出反映市体育场、市游泳场场馆运行专项,市体育场、市游泳场、市体育射击俱乐部等单位上年结余资金支出。
(4)群众体育2,205,356元,其中基本支出1,448,544元,包括工资福利支出1,351,584元、商品和服务支出96,960元;项目支出756,812元,均为其他支出。该科目基本支出反映市体校在编人员工资,单位失业工伤生育保险单位部分缴费、定额公用经费和机关后勤服务支出;项目支出反映市体校上年结余资金支出。
(5)其他体育支出235,025元,其中基本支出129,067元,包括工资福利支出125,947元、商品和服务支出3,120元;项目支出105,958元,包括工资福利支出4,869元、商品和服务支出100,000元、对个人和家庭的补助1,089元。该科目基本支出反映市老体协在编人员工资,单位失业工伤生育保险单位部分缴费和定额公用经费支出;项目支出反映市老体协老年人体育下乡和对外交流活动专项以及上年结余资金支出。
(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出657,618元,均为基本支出中的工资福利支出。该科目反映市体育局、市体校、市体育场、市游泳场、市体育射击俱乐部、市老体协等单位的养老保险缴费支出。
(7)行政单位医疗48,757元,均为基本支出中的工资福利支出。该科目反映市体育局医疗保险和大病医疗统筹单位部分缴费支出。
(8)事业单位医疗208,020元,均为基本支出中的工资福利支出。该科目反映市体校、市体育场、市游泳场、市体育射击俱乐部、市老体协等单位医疗保险和大病医疗统筹单位部分缴费支出。
(9)住房公积金488,351元,均为基本支出中的对个人和家庭的补助。该科目反映市体育局、市体校、市体育场、市游泳场、市体育射击俱乐部、市老体协等单位住房公积金单位部分缴费支出。
(二)2017年财政拨款收支情况
1. 财政拨款收支预算情况(表4)
2017年,梧州市体育局财政拨款收入总计8,409,961元,同比减少9,507,564元,同比下降53%。其中:一般公共预算拨款6,441,887元,同比减少2,278,352元,同比下降26%;上年结余收入1,968,074元,同比减少7,229,212元,同比下降79%。
财政拨款支出总计8,409,961元,同比减少9,507,564元,同比下降53%。其中文化体育与传媒支出7,007,215元,同比减少10,207,150元,同比下降59%;社会保障和就业支出657,618元,同比增加657,618元,同比增长100%;医疗卫生与计划生育支出256,777元,同比减少13,530元,同比下降5%;住房保障支出488,351元,同比增加55,498元,同比增长13%。
收支减少的原因一是离退休人员工资移交到社保发放;二是市财政加大非税收入统筹比例,单位纳入一般公共预算管理的非税收入减少;三是上年结余收入大幅下降。
2. 一般公共预算支出情况
一般公共预算支出6,441,887元,同比减少2,278,352元,同比下降26%。其中基本支出5,040,887元,同比减少1,980,352元,同比下降28%;项目支出1,401,000元,同比减少298,000元,同比下降18%。基本支出包括工资福利支出4,245,416元、商品和服务支出307,120元、对个人和家庭的补助488,351元;项目支出包括工资福利支出536,100元、商品和服务支出764,900元、对个人和家庭的补助80,000元,其他资本性支出20,000元。
按支出功能分类项级科目划分共9项(表5),具体如下:
(1)行政运行1,275,083元,同比减少641,861元,同比下降33%。其中基本支出775,083元,同比减少641,861元,同比下降45%;项目支出500,000元,与去年同期相等。该科目基本支出包括工资福利支出626,883元、商品和服务支出148,200元,反映市体育局在编人员工资,单位工伤生育保险单位部分缴费、定额公用经费和公务交通补贴支出;项目支出包括商品和服务支出420,000元、对个人和家庭的补助80,000元,反映市体育局贯彻落实全民健身条例、实施金牌战略和重大传统体育赛事等专项活动支出。
(2)体育训练100,000元,同比减少170,000元,同比下降63%,均为项目支出。该科目项目支出包括工资福利支出50,000元、商品和服务支出30,000元、其他资本性支出20,000元,反映市体校八大项目训练专项支出。
(3)体育场馆1,986,447元,同比减少854,044元,同比下降 30%。其中基本支出1,285,447元,同比减少726,044元,同比下降36%;项目支出701,000元,同比减少128,000元,同比下降15%。该科目基本支出包括工资福利支出1,226,607元、商品和服务支出58,840元,反映市体育场、市游泳场、市体育射击俱乐部等单位在编人员工资,单位失业工伤生育保险单位部分缴费、定额公用经费支出,市体育场机关后勤服务支出;项目支出包括工资福利支出486,100元、商品和服务支出214,900元,反映市体育场、市游泳场等单位场馆运行支出。
(4)群众体育1,448,544元,同比减少1,315,703元,同比下降48%,均为基本支出。该科目基本支出包括工资福利支出1,351,584元、商品和服务支出96,960元,反映市体校在编人员工资,单位失业工伤生育保险单位部分缴费、定额公用经费和机关后勤服务支出。
(5)其他体育支出229,067元,同比增加3,670元,同比增长2%。其中基本支出129,067元,同比增加3,670元,同比增长3%;项目支出100,000元,与去年同期相等。该科目基本支出包括工资福利支出125,947元、商品和服务支出3,120元,反映市老体协在编人员工资、单位失业工伤生育保险单位部分缴费和定额公用经费支出;项目支出包括商品和服务支出100,000元,反映市老体协老年人体育下乡和对外交流活动支出。
(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出657,618元,同比增加657,618元,同比增长100%,均为基本支出。该科目基本支出包括工资福利支出657,618元,反映市体育局、市体校、市体育场、市游泳场、市体育射击俱乐部、市老体协等单位的养老保险缴费支出。
(7)行政单位医疗48,757元,同比减少2,773元,同比下降5%,均为基本支出。该科目基本支出包括工资福利支出48,757元,反映市体育局医疗保险和大病医疗统筹单位部分缴费支出。
(8)事业单位医疗208,020元,同比减少10,757元,同比下降5%,均为基本支出。该科目基本支出包括工资福利支出208,020元,反映市体校、市体育场、市游泳场、市体育射击俱乐部、市老体协等单位医疗保险和大病医疗统筹单位部分缴费支出。
(9)住房公积金488,351元,同比增加55,498元,同比增长13%,均为基本支出。该科目基本支出包括对个人和家庭的补助488,351元,反映市体育局、市体校、市体育场、市游泳场、市体育射击俱乐部、市老体协等单位住房公积金单位部分缴费支出。
按经济分类科目项级科目划分共25项(表6),具体如下:
(1)基本工资168,4128元,同比减少135,102元,同比下降7%,均为基本支出。
(2)津贴补贴1,579,410元,同比减少41,157元,同比下降3%,均为基本支出。
(3)奖金24,555元,同比减少1,720元,同比下降7%,均为基本支出。
(4)其他社会保障缴费379,705元,同比增加36,105元,同比增长11%,其中基本支出299,705元,同比减少43,895元,同比下降13%;项目支出80,000元,同比增加80,000元,同比增长100%。
(5)机关事业单位基本养老保险缴费657,618元,同比增加657,618元,同比增长100%。
(6)其他工资福利支出456,100元,同比减少64,300元,同比下降12%,均为项目支出。
(7)办公费63,673元,同比增加20,217元,同比增长47%。其中基本支出10,673元,同比减少2,783元,同比下降21%;项目支出53,000元,同比增加23,000元,同比增长77%。
(8)水费42,000元,同比增加10,600元,同比增长34%。其中基本支出2,000元,同比减少1,000元,同比下降33%;项目支出40,000元,同比增加11,600元,同比增长41%。
(9)电费84,000元,同比增加25,696元,同比增长44%。其中基本支出4,000元,同比减少3,404元,同比下降46%;项目支出80,000元,同比增加29,100元,同比下降57%。
(10)邮电费2,500元,与去年同期相等,均为基本支出。
(11)差旅费143,600元,同比减少70,511元,同比下降33%。其中基本支出10,600元,同比减少3,511元,同比下降25%;项目支出133,000元,同比减少67,000元,同比下降34%。
(12)维修(护)费20,000元,同比减少90,000元,同比下降82%,均为项目支出。
(13)租赁费5,000元,与去年同期相等,均为项目支出。
(14)会议费2,000元,与去年同期相等,均为基本支出。
(15)培训费3,000元,与去年同期相等,均为基本支出。
(16)公务接待费22,900元,同比减少17,100元,同比下降43%。其中基本支出8,900元,同比增加6,900元,同比增长345%;项目支出14,000元,同比减少24,000元,同比下降63%。
(17)劳务费50,000元,同比增加10,000元,同比增长25%,均为项目支出。
(18)委托业务费240,000元,同比增加240,000元,同比增长100%,均为项目支出。
(19)工会经费63,747元,同比减少4,222元,同比下降6%,均为基本支出。
(20)公务用车运行维护费17,300元,同比减少30,700元,同比下降64%,其中基本支出2,300元,同比增加2,300元,同比增长100%;项目支出15,000元,同比减少33,000元,同比下降69%。
(21)其他交通费用103,900元,同比增加103,900元,同比增长100%,其中基本支出101,400元,同比增加101,400元,同比增长100%;项目支出2,500元,同比增加2,500元,同比增长100%。
(22)其他商品和服务支出208,400元,同比减少385,900元,同比下降65%。其中基本支出96,000元,与去年同期相等;项目支出112,400元,同比减少385,900元,同比下降77%。
(23)奖励金80,000元,同比减少30,000元,同比下降27%,均为项目支出。
(24)住房公积金488,351元,同比增加55,498元,同比增长13%,均为基本支出。
(25)专用设备购置(资本)20,000元,与去年同期相等,均为项目支出。
3、一般公共预算基本支出情况(表7)
一般公共预算基本支出5,040,887元,同比减少1,980,352元,同比下降28%。按经济分类科目项级科目划分共18项,具体如下:
(1)基本工资1,684,128元,同比减少135,102元,同比下降7%。
(2)津贴补贴1,579,410元,同比减少41,157元,同比下降3%。
(3)奖金24,555元,同比减少1,720元,同比下降7%。
(4)其他社会保障缴费299,705元,同比减少43,895元,同比下降13%。
(5)机关事业单位基本养老保险缴费657,618元,同比增加657,618元,同比增长100%。
(6)办公费10,673元,同比减少2,783元,同比下降21%。
(7)水费2,000元,同比减少1,000元,同比下降33%。
(8)电费4,000元,同比减少3,404元,同比下降46%。
(9)邮电费2,500元,与去年同期相等。
(10)差旅费10,600元,同比减少3,511元,同比下降25%。
(11)会议费2,000元,与去年同期相等。
(12)培训费3,000元,与去年同期相等。
(13)公务接待费8,900元,同比增加6,900元,同比增长345%。
(14)工会经费63,747元,同比减少4,222元,同比下降6%。
(15)公务用车运行维护费2,300元,同比增加2,300元,同比增长100%。
(16)其他交通费用101,400元,同比增加101,400元,同比增长100%。
(17)其他商品和服务支出96,000元,与去年同期相等。
(18)住房公积金488,351元,同比增加5,5498元,同比增长13%。
4、政府性基金预算支出情况(表8)
2017年无政府性基金预算安排的支出。
(三)2017年“三公”经费预算情况(表9)
2017年,梧州市体育局 “三公”经费支出预算40,200元,同比减少47,800元,同比下降54%。“三公”经费预算下降的主要原因是各单位贯彻落实中央八项规定和市委、市政府有关规定,严把审批关,严控“三公”经费支出。“三公”经费各分项数额如下:
1.因公出国(境)费用为零,与去年同期相等。
2.公务接待费22,900元,同比减少17,100元,同比下降43%,均为市体育局预算。
3.公务用车费17,300元,均为公务用车运行维护费,同比减少30,700元,同比下降64%,均市体育场预算。
第三部分 其他需要公开的信息
一、局机关运行经费预算安排情况
行政运行775,083元,均为基本支出预算,主要用于市体育局机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准安排的人员经费支出、按市财政规定开支标准安排的办公费、水电费、培训费、会议费、差旅费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2017年梧州市体育局政府采购预算20,000元,采购方式是政府集中采购,采购资金类型是公共财政预算拨款,采购项目类型是货物类采购。
三、国有资产的总体情况
梧州市机关单位已实行车改,根据车改相关规定,局机关无保留公务用车。梧州市事业单位暂未实行车改,局所属预算单位市体育场有一般公务车编制1辆,实有1辆;市游泳场、市体育射击俱乐部、市老体协各有一般公务车编制1辆,实有0辆;市体校有一般公务用车编制4辆,实有2辆。
四、项目预算绩效说明
梧州市体育局2017年部门预算有7个项目共140.10万元,均为一般公共预算拨款,全部列入市财政预算项目绩效评价。其中局机关有3个项目50万元,分别是贯彻落实全民健身条例12万元、实施金牌战略20万元、重大传统体育赛事18万元;市体育场有1个场馆运行项目57.10万元;市游泳场有1个场馆运行项目13万元;市老体协有1个老年人体育下乡和对外交流活动10万元;市体校有1个八大项目训练专项10万元。
第四部分 专业名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十五、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。
十六、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
十七、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
十八、文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
十九、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项):反映用于体育交流与合作等方面的支出。
二十、文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、运动项目管理、体育竞赛、体育训练、体育场馆、群众体育、体育交流与合作项目以外其他用于体育方面的支出。
二十一、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十三、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十四、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十六、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。
附表:1. 部门收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表(按功能科目分类)
6. 一般公共预算支出表(按经济科目分类)
7. 一般公共预算基本支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. “三公”经费支出表
梧州市体育局
2017年3月3日
表一:部门收支总表 | |||
单位名称:体育局 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 6,441,887 | 一、一般公共服务支出 | |
1、经费拨款(补助) | 5,760,887 | 二、外交支出 | |
2、纳入一般公共预算管理的非税收入 | 681,000 | 三、国防支出 | |
其中:专项收入 | 四、公共安全支出 | ||
行政事业性收费收入 | 五、教育支出 | ||
罚没收入 | 六、科学技术支出 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 439,000 | 七、文化体育与传媒支出 | 7,007,215 |
其他非税收入 | 242,000 | 八、社会保障就业支出 | 657,618 |
二、政府性基金预算拨款 | 九、社会保险基金支出 | ||
三、纳入财政专户管理的事业收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 256,777 | |
四、转移性收入 | 十一、节能环保支出 | ||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地方支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 488,351 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 6,441,887 | 本 年 支 出 合 计 | 8,409,961 |
五、上年结余收入 | 1,968,074 | 二十九、结转下年 | |
收 入 总 计 | 8,409,961 | 支 出 总 计 | 8,409,961 |
表二:部门收入总表 | ||||||||||||||||
单位名称:体育局 | 单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 纳入财政专户管理的事业收入 | 转移性收入 | 上年结余收入 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款(补助) | 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | |||||||||||
小计 | 专项收入 | 行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他非税收入 | |||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 8,409,961 | 6,441,887 | 5,760,887 | 681,000 | 439,000 | 242,000 | 1,968,074 | |||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 7,007,215 | 5,039,141 | 4,358,141 | 681,000 | 439,000 | 242,000 | 1,968,074 | ||||||||
207 | 03 | 体育 | 7,007,215 | 5,039,141 | 4,358,141 | 681,000 | 439,000 | 242,000 | 1,968,074 | |||||||
207 | 03 | 01 | 行政运行(体育) | 1,377,673 | 1,275,083 | 1,275,083 | 102,590 | |||||||||
207 | 03 | 06 | 体育训练 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
207 | 03 | 07 | 体育场馆 | 3,089,161 | 1,986,447 | 1,305,447 | 681,000 | 439,000 | 242,000 | 1,102,714 | ||||||
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 2,205,356 | 1,448,544 | 1,448,544 | 756,812 | |||||||||
207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 235,025 | 229,067 | 229,067 | 5,958 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 657,618 | 657,618 | 657,618 | ||||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 657,618 | 657,618 | 657,618 | |||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 657,618 | 657,618 | 657,618 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 256,777 | 256,777 | 256,777 | ||||||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 256,777 | 256,777 | 256,777 | |||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 48,757 | 48,757 | 48,757 | ||||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 208,020 | 208,020 | 208,020 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 488,351 | 488,351 | 488,351 | ||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 488,351 | 488,351 | 488,351 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 488,351 | 488,351 | 488,351 |
表三:部门支出总表 | |||||||||||||||||||
单位名称:体育局 | 单位:元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 8,409,961 | 5,040,887 | 4,245,416 | 307,120 | 488,351 | 3,369,074 | 621,334 | 1,844,514 | 126,414 | 20,000 | 756,812 | ||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 7,007,215 | 3,638,141 | 3,331,021 | 307,120 | 3,369,074 | 621,334 | 1,844,514 | 126,414 | 20,000 | 756,812 | ||||||||
207 | 03 | 体育 | 7,007,215 | 3,638,141 | 3,331,021 | 307,120 | 3,369,074 | 621,334 | 1,844,514 | 126,414 | 20,000 | 756,812 | |||||||
207 | 03 | 01 | 行政运行(体育) | 1,377,673 | 775,083 | 626,883 | 148,200 | 602,590 | 18,663 | 472,401 | 111,526 | ||||||||
207 | 03 | 06 | 体育训练 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |||||||||||
207 | 03 | 07 | 体育场馆 | 3,089,161 | 1,285,447 | 1,226,607 | 58,840 | 1,803,714 | 547,802 | 1,242,113 | 13,799 | ||||||||
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 2,205,356 | 1,448,544 | 1,351,584 | 96,960 | 756,812 | 756,812 | ||||||||||
207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 235,025 | 129,067 | 125,947 | 3,120 | 105,958 | 4,869 | 100,000 | 1,089 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 657,618 | 657,618 | 657,618 | |||||||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 657,618 | 657,618 | 657,618 | ||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 657,618 | 657,618 | 657,618 | |||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 256,777 | 256,777 | 256,777 | |||||||||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 256,777 | 256,777 | 256,777 | ||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 48,757 | 48,757 | 48,757 | |||||||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 208,020 | 208,020 | 208,020 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 488,351 | 488,351 | 488,351 | |||||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 488,351 | 488,351 | 488,351 | ||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 488,351 | 488,351 | 488,351 |
表四:财政拨款收支总表 | |||
单位名称:体育局 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 6,441,887 | 一、一般公共服务支出 | |
1、经费拨款(补助) | 5,760,887 | 二、外交支出 | |
2、纳入一般公共预算管理的非税收入 | 681,000 | 三、国防支出 | |
其中:专项收入 | 四、公共安全支出 | ||
行政事业性收费收入 | 五、教育支出 | ||
罚没收入 | 六、科学技术支出 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 439,000 | 七、文化体育与传媒支出 | 7,007,215 |
其他非税收入 | 242,000 | 八、社会保障就业支出 | 657,618 |
二、政府性基金预算拨款 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 256,777 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地方支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 488,351 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 6,441,887 | 本 年 支 出 合 计 | 8,409,961 |
三、上年结余收入 | 1,968,074 | 二十九、结转下年 | |
收 入 总 计 | 8,409,961 | 支 出 总 计 | 8,409,961 |
表五:一般公共预算支出表 | |||||||||||||||||||
单位名称:体育局 | 单位:元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 6,441,887 | 5,040,887 | 4,245,416 | 307,120 | 488,351 | 1,401,000 | 536,100 | 764,900 | 80,000 | 20,000 | |||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 5,039,141 | 3,638,141 | 3,331,021 | 307,120 | 1,401,000 | 536,100 | 764,900 | 80,000 | 20,000 | |||||||||
207 | 03 | 体育 | 5,039,141 | 3,638,141 | 3,331,021 | 307,120 | 1,401,000 | 536,100 | 764,900 | 80,000 | 20,000 | ||||||||
207 | 03 | 01 | 行政运行(体育) | 1,275,083 | 775,083 | 626,883 | 148,200 | 500,000 | 420,000 | 80,000 | |||||||||
207 | 03 | 06 | 体育训练 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |||||||||||
207 | 03 | 07 | 体育场馆 | 1,986,447 | 1,285,447 | 1,226,607 | 58,840 | 701,000 | 486,100 | 214,900 | |||||||||
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 1,448,544 | 1,448,544 | 1,351,584 | 96,960 | ||||||||||||
207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 229,067 | 129,067 | 125,947 | 3,120 | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 657,618 | 657,618 | 657,618 | |||||||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 657,618 | 657,618 | 657,618 | ||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 657,618 | 657,618 | 657,618 | |||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 256,777 | 256,777 | 256,777 | |||||||||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 256,777 | 256,777 | 256,777 | ||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 48,757 | 48,757 | 48,757 | |||||||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 208,020 | 208,020 | 208,020 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 488,351 | 488,351 | 488,351 | |||||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 488,351 | 488,351 | 488,351 | ||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 488,351 | 488,351 | 488,351 |
表六:一般公共预算支出表(分经济科目) | ||||||
单位名称:体育局 | 单位:元 | |||||
支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
类 | 款 | |||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 6,441,887 | 5,040,887 | 1,401,000 | |||
301 | 工资福利支出 | 4,781,516 | 4,245,416 | 536,100 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 1,684,128 | 1,684,128 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 1,579,410 | 1,579,410 | ||
301 | 03 | 奖金 | 24,555 | 24,555 | ||
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 379,705 | 299,705 | 80,000 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 657,618 | 657,618 | ||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 456,100 | 456,100 | ||
302 | 商品和服务支出 | 1,072,020 | 307,120 | 764,900 | ||
302 | 01 | 办公费 | 63,673 | 10,673 | 53,000 | |
302 | 05 | 水费 | 42,000 | 2,000 | 40,000 | |
302 | 06 | 电费 | 84,000 | 4,000 | 80,000 | |
302 | 07 | 邮电费 | 2,500 | 2,500 | ||
302 | 11 | 差旅费 | 143,600 | 10,600 | 133,000 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 20,000 | 20,000 | ||
302 | 14 | 租赁费 | 5,000 | 5,000 | ||
302 | 15 | 会议费 | 2,000 | 2,000 | ||
302 | 16 | 培训费 | 3,000 | 3,000 | ||
302 | 17 | 公务接待费 | 22,900 | 8,900 | 14,000 | |
302 | 26 | 劳务费 | 50,000 | 50,000 | ||
302 | 27 | 委托业务费 | 240,000 | 240,000 | ||
302 | 28 | 工会经费 | 63,747 | 63,747 | ||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 17,300 | 2,300 | 15,000 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 103,900 | 101,400 | 2,500 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 208,400 | 96,000 | 112,400 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 568,351 | 488,351 | 80,000 | ||
303 | 09 | 奖励金 | 80,000 | 80,000 | ||
303 | 11 | 住房公积金 | 488,351 | 488,351 | ||
310 | 其他资本性支出 | 20,000 | 20,000 | |||
310 | 03 | 专用设备购置(资本) | 20,000 | 20,000 |
表七:一般公共预算基本支出表 | |||
单位名称:体育局 | 单位:元 | ||
支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 基本支出 | |
类 | 款 | ||
** | ** | ** | 1 |
合计 | 5,040,887 | ||
301 | 工资福利支出 | 4,245,416 | |
301 | 01 | 基本工资 | 1,684,128 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 1,579,410 |
301 | 03 | 奖金 | 24,555 |
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 299,705 |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 657,618 |
302 | 商品和服务支出 | 307,120 | |
302 | 01 | 办公费 | 10,673 |
302 | 05 | 水费 | 2,000 |
302 | 06 | 电费 | 4,000 |
302 | 07 | 邮电费 | 2,500 |
302 | 11 | 差旅费 | 10,600 |
302 | 15 | 会议费 | 2,000 |
302 | 16 | 培训费 | 3,000 |
302 | 17 | 公务接待费 | 8,900 |
302 | 28 | 工会经费 | 63,747 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2,300 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 101,400 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 96,000 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 488,351 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 488,351 |
表八:政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||||||
单位名称:体育局 | 单位:元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
表九:“三公”经费支出表 | ||
单位名称:体育局 | 单位:元 | |
项目 | 本年?算数(全口径) | 其中:一般公共预算拨款 |
合计 | 40,200 | 40,200 |
1.因公出国(境)费用 | ||
2.公务接待费 | 22,900 | 22,900 |
3.公务用车费 | 17,300 | 17,300 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 17,300 | 17,300 |
(2)公务用车购置费 |
链接网址:http://www.wuzhou.gov.cn/info/173510