一、市委宣传部本级及所属单位基本情况
(一)机构设置情况
1.宣传部本级
内设科室:11个(理论调研科、舆情信息科、宣传科、对外宣传科、干部科、文化艺术协调科、精神文明建设科、未成年人思想道德建设工作科、志愿工作协调科、办公室、互联网信息办公室)
挂靠单位:
(1)中共梧州市委精神文明建设委员会办公室
(2)中共梧州市委对外宣传办公室(梧州市政府新闻办公室)
2.二层机构
梧州市互联网新闻传播研究中心(全额拨款事业单位)
(二)基本职能
1.贯彻执行中央及自治区关于宣传工作的方针、政策,督促检查落实情况,按照自治区党委宣传部和市委的要求,部署全市宣传思想工作;指导市直宣传思想文化系统和全市各级党委宣传部的工作;按照自治区党委宣传部和市委的统一工作部署,协调全市宣传思想文化战线各部门之间的关系,协调全市宣传思想文化战线各方面力量,以经济建设为中心,开展宣传教育工作。
2.负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究、理论培训和社会科学规划工作,负责全市各级党委(党组)中心组理论学习的部署、检查、指导。编写宣传、干部教育材料。指导和管理市委讲师团,联系市社会科学界联合会的工作,并在理论研究、理论宣传政策方面实施指导。
3.负责引导社会舆论,指导、协调市直各新闻单位的工作;对梧州日报社、市文化新闻出版广电局等工作实施方针、政策和重要工作的指导。
4.负责从宏观上指导文化艺术和精神产品生产的管理工作;联系市文化新闻出版广电局、市文联等部门,并在政治方面和方针、政策方面实施指导。
5.负责规划、部署全市的思想政治工作任务、国防教育以及社会主义精神文明建设和未成年人思想道德建设工作,推荐、宣传先进典型,会同有关部门研究和改进群众思想政治工作;指导有关部门做好“扫黄打非”工作。
6.负责对宣传思想文化战线领导干部的管理,属市委管理的干部的职务任免,市委宣传部和市委组织部共同负责考察了解,提出任免意见,由市委组织部上报市委任免。
7.受市委委托,协同市委组织部管理文化新闻出版广电、社会科学研究部门的领导干部,负责指导这些部门领导班子的建设;对县(市)区党委宣传部部长的任免提出意见;负责制订培训规划,组织宣传文化系统领导、骨干的培训;联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。
8.负责组织、管理、协调、指导全市对外宣传、互联网宣传和新闻发布工作;负责实施执行上级对外宣传工作的方针、政策和工作部署。
9.负责指导和组织全市新闻专业职务和政工专业职务的申报、审核、评审、上报等工作。
10.完成自治区党委宣传部和市委交办的其他任务。
(三)人员构成情况
1.市委宣传部本级
核定编制人数27名,其中行政编制25名,后勤事业编制2名。目前在职在编行政人员22人,在职在编后勤事业人员2人,聘请临时工2人,退休干部12人。
2.梧州市互联网新闻传播研究中心
核定编制人员12名。目前在职在编事业编制人员6人。
二、部门预算报表(另附)
(一)部门收支总表(含二级机构)见附表
1.收入预算说明
2017年收入总预算为10382819元,比2016年收入总预算减少2752522元,同比减少20.96%。主要明细如下:
经费拨款收入8277250元,比2016年预算经费拨款收入增加79494元,同比增加0.97%;
上年结余收入2105569元,比2016年上年结余收入减少2832016元,同比减少57.36%。
本年收入减少的主要原因是与2016年相比财政实行进一步精准预算,收回历年结转结余资金。
2.支出预算说明
2017年支出总预算10382819元。按支出功能科目分类划分,共分为四类:
一般公共服务支出9637703元,同比减少3165015元,同比下降24.72%;
社会保障和就业支出334370元,去年未单独列出该科目,故同期数为0元;
医疗卫生与计划生育支出129079元,同比增加14384元,同比增长12.54%;
住房保障支出281667元,同比增加63739元,同比增长29.25%。
(二)部门收入总表(含二层机构)见附表
2017年预算总收入为10382819元,均为市财政局拨款。收入资金明细如下:
一般公共服务支出收入9670036元,其中上年结余收入2105669元,同比减少3132682元,同比下降24.47%;
社会保障和就业支出收入334370元,去年未单独列出该科目,故同期数为0元;
医疗卫生与计划生育支出收入129079元,同比增加14384元,同比增长12.54%;
住房保障支出收入281667元,同比增加63739元,同比增长29.25%。
(三)部门支出总表(含二层机构)见附表
2017年基本支出2896774元,占支出总预算27.9%,同比增加79494元,同比增长2.82%;项目支出7486045元,占支出总预算72.1%,同比减少2832016元,同比下降27.45%。
1.按支出功能科目分类划分,共分为四类:
一般公共服务支出7532134元,占支出总预算72.54%,同比减少5270584元,同比下降50.76%;
社会保障和就业支出334370元,去年未单独列出该科目,故同期数为0元;
医疗卫生与计划生育支出129079元,占支出总预算1.24%,同比增加14384元,同比增长12.54%;
住房保障支出281667元,占支出总预算2.71%,同比增加63739元,同比增长29.25%。
2.按支出机构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出的工资福利支出预算2151707元,同比增长33.28%,占支出总预算5.18%;基本支出的商品和服务支出预算463400元,同比增加98.03%,占支出总预算4.46%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算281667元,同比减少70.93%,占支出总预算2.71%。
(2)项目支出预算
项目支出7486045元,占支出总预算72.1%,同比减少27.45%。项目支出包括:精神文明创建工作经费、理论武装工作费、未成年人思想道德建设工作经费、文化艺术工作经费、新华每日电讯征订经费、新华通讯社综合服务信息专项经费、国防教育工作经费、市四家班子领导专项工作经费、互联网舆情综合管理系统建设经费(网络宣传管理经费)、宣传干部队伍建设经费和重点党报党刊征订经费等。
(四)财政拨款收支总表(含二层机构)见附表
1.财政收入预算说明
2017年财政收入总预算为10382819元,比2016年收入总预算减少2752522元,同比减少20.96%。主要明细如下:
经费拨款收入8277250元,比2016年预算经费拨款收入增加79494元,同比增加0.97%;
上年结余收入2105569元,比2016年上年结余收入减少2832016元,同比减少57.36%。
本年收入减少的主要原因是与2016年相比财政实行进一步精准预算,收回历年结转结余资金。
2.财政支出预算说明
2017年财政支出总预算10382819元。按支出功能科目分类划分,共分为四类:
一般公共服务支出9637703元,同比减少3165015元,同比下降24.72%;
社会保障和就业支出334370元,去年未单独列出该科目,故同期数为0元;
医疗卫生与计划生育支出129079元,同比增加14384元,同比增长12.54%;
住房保障支出281667元,同比增加63739元,同比增长29.25%。
(五)一般公共预算支出表(含二层机构)见附表
2017年基本支出2896774元,占支出总预算27.9%,同比增加79494元,同比增长2.82%;项目支出7486045元,占支出总预算72.1%,同比减少2832016元,同比下降27.45%。
1.按支出功能科目分类划分,共分为四类:
一般公共服务支出7532134元,占支出总预算72.54%,同比减少5270584元,同比下降50.76%;
社会保障和就业支出334370元,去年未单独列出该科目,故同期数为0元;
医疗卫生与计划生育支出129079元,占支出总预算1.24%,同比增加14384元,同比增长12.54%;
住房保障支出281667元,占支出总预算2.71%,同比增加63739元,同比增长29.25%。
2.按支出机构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出的工资福利支出预算2151707元,同比增长33.28%,占支出总预算5.18%;基本支出的商品和服务支出预算463400元,同比增加98.03%,占支出总预算4.46%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算281667元,同比减少70.93%,占支出总预算2.71%。
(2)项目支出预算
项目支出7486045元,占支出总预算72.1%,同比减少27.45%。项目支出包括:精神文明创建工作经费、理论武装工作费、未成年人思想道德建设工作经费、文化艺术工作经费、新华每日电讯征订经费、新华通讯社综合服务信息专项经费、国防教育工作经费、市四家班子领导专项工作经费、互联网舆情综合管理系统建设经费(网络宣传管理经费)、宣传干部队伍建设经费和重点党报党刊征订经费等。
(六)一般公共预算支出表(含二层机构)见附表
1.工资福利支出2151707元,占一般公共预算拨款的 26%。工资福利支出主要指依据核定标准测算的在职人员的基本工资、各项津贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利费支出。
2.商品和服务支出预算5470876元,占一般公共预算拨款的66.10%。商品和服务支出是反映单位购买商品(不包括按财务会计制度规定要纳入固定资产管理范围商品)和劳务的支出具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修费、会议费、培训费、招待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等。
3.对个人和家庭的补助支出预算281667元,占一般公共预算支出的3.4%。个人和家庭的补助支出主要指依据核定标准测算的离退休人员的离休费、退休费、医疗费、住房公积金、学生助学金和其他等项目。
4.基本建设支出100000元,占一般公共预算支出的3.45%。基本建设支出主要指办公设备购置费用。
5.其他支出273000元,占一般公共预算支出的3.3%。其他支出主要指区宣等其他单位拨款要求我部完成的项目。
(七)一般公共预算基本支出表(含二层机构)见附表
2017年度一般公共财政预算基本支出2896774元,支出预算分为:
1.工资福利支出2151707元,占一般公共预算拨款的 26%。工资福利支出主要指依据核定标准测算的在职人员的基本工资、各项津贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利费支出。
2.商品和服务支出预算5470876元,占一般公共预算拨款的66.10%。商品和服务支出是反映单位购买商品(不包括按财务会计制度规定要纳入固定资产管理范围商品)和劳务的支出具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修费、会议费、培训费、招待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等。
3.对个人和家庭的补助支出预算281667元,占一般公共预算支出的3.4%。个人和家庭的补助支出主要指依据核定标准测算的离退休人员的离休费、退休费、医疗费、住房公积金、学生助学金和其他等项目。
(八)政府性基金预算支出表(含二层机构)见附表
2017年市委宣传部无政府性基金预算支出,故该表数据为空。
(九) “三公”经费支出表(含二层机构)见附表
一、因公出国(境)经费
2017年预算0元,上年0元。
二、公务接待费
2017年预算112996元,同比减少27004元,同比减少19.29,减少原因为我部2016年进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少了公务接待支出。主要用于自治区及外省工作人员来我部工作交流,接待中央、自治区主流媒体来我市做专题、专访和制作宣传片等用。预计2017年接待70批次,共750人。
三、公务用车运行维护费
2017年预算0元,同比减少31524元,同比减少100%。原因是2016年2月起开始实行车补,因此2017年没有此项预算。
三、2017年机关运行经费预算安排情况
行政运行2151658元,全部是基本支出预算。主要用于市委宣传部及梧州市互联网新闻传播研究中心为保证日常运转发生的基本支出,如:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按梧州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
四、政府采购预算安排情况
2017年政府采购预算10万元,去年无同期数。其中:集中采购10万元。
政府采购资金类型:公共财政预算拨款10万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购10万元。
五、预算绩效信息公开情况
市委宣传部2017年部门预算内项目有11个,按自治区绩效办文件的要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款5380476元,分别为:对外宣传工作经费1000000元;精神文明创建工作经费200000元;理论武装工作费300000元;未成年人思想道德建设工作经费350000元;文化艺术工作经费250000元;新华每日电讯征订经费300000元;新华通讯社综合服务信息专项经费2000000元;国防教育工作经费50000元;互联网舆情综合管理系统建设经费(网络宣传管理经费)300000元;宣传干部队伍建设经费250000元;重点党报党刊征订经费300476元。
六、国有资产总体情况说明
本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,实行公务用车改革后,全部车辆移交机关事务管理局管理。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。
七、专业名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):指市委宣传部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十五、一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指市委宣传部工作任务、保障宣传事业发展而发生的项目支出。
十六、一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项):是指梧州市互联网新闻传播研究中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十七、一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):指除上述项目外,开展其他宣传事务方面专门性工作任务的项目支出。
十八、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定,按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、工伤、生育保险。
十九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、工伤、生育保险。
二十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
二十一、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积
金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
附件:1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款支出表
5.一般公共预算支出表(按功能科目分类)
6.一般公共预算支出表(按经济科目分类)
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.“三公”经费支出表
中共梧州市委宣传部
2017年3月2日
表一:部门收支总表 | |||
单位名称:中国共产党梧州市委员会宣传部 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 8,277,250 | 一、一般公共服务支出 | 9,637,703 |
1、经费拨款(补助) | 8,277,250 | 二、外交支出 | |
2、纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防支出 | ||
其中:专项收入 | 四、公共安全支出 | ||
行政事业性收费收入 | 五、教育支出 | ||
罚没收入 | 六、科学技术支出 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
其他非税收入 | 八、社会保障就业支出 | 334,370 | |
二、政府性基金预算拨款 | 九、社会保险基金支出 | ||
三、纳入财政专户管理的事业收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 129,079 | |
四、转移性收入 | 十一、节能环保支出 | ||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地方支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 281,667 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 8,277,250 | 本 年 支 出 合 计 | 10,382,819 |
五、上年结余收入 | 2,105,569 | 二十九、结转下年 | |
收 入 总 计 | 10,382,819 | 支 出 总 计 | 10,382,819 |
表二:部门收入总表 | ||||||||||||||||
单位名称:中国共产党梧州市委员会宣传部 | 单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 上年结余收入 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款(补助) | ||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 13 | |||||||||
合计 | 10,382,819 | 7,564,467 | 7,564,467 | 2,105,569 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 9,670,036 | 7,564,467 | 7,564,467 | 2,105,569 | |||||||||||
201 | 33 | 宣传事务 | 9,670,036 | 7,564,467 | 7,564,467 | 2,105,569 | ||||||||||
201 | 33 | 01 | 行政运行(宣传事务) | 8,879,560 | 6,773,991 | 6,773,991 | 2,105,569 | |||||||||
201 | 33 | 02 | 一般行政管理事务(宣传事务) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 740,476 | 740,476 | 740,476 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 279,882 | 279,882 | 279,882 | ||||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 334,370 | 334,370 | 334,370 | |||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 334,370 | 334,370 | 334,370 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 129,079 | 129,079 | 129,079 | ||||||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 129,079 | 129,079 | 129,079 | |||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 129,079 | 129,079 | 129,079 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 281,667 | 281,667 | 281,667 | ||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 281,667 | 281,667 | 281,667 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 281,667 | 281,667 | 281,667 |
表三:部门支出总表 | |||||||||||||||||||
单位名称:中国共产党梧州市委员会宣传部 | 单位:元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 商品和服务支出 | 基本建设支出 | 其他支出 | |||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 14 | 16 | |||||||
合计 | 10,382,819 | 2,896,774 | 2,151,707 | 463,400 | 281,667 | 7,486,045 | 5,007,476 | 100,000 | 2,378,569 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,151,658 | 2,151,658 | 1,688,258 | 463,400 | 7,486,045 | 5,007,476 | 100,000 | 2,378,569 | ||||||||||
201 | 33 | 宣传事务 | 2,151,658 | 2,151,658 | 1,688,258 | 463,400 | 7,486,045 | 5,007,476 | 100,000 | 2,378,569 | |||||||||
201 | 33 | 01 | 行政运行(宣传事务) | 2,151,658 | 2,151,658 | 1,688,258 | 463,400 | 6,695,569 | 4,257,000 | 60,000 | 2,378,569 | ||||||||
201 | 33 | 02 | 一般行政管理事务(宣传事务) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 740,476 | 740,476 | 700,476 | 40,000 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 334,370 | 334,370 | 334,370 | |||||||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 334,370 | 334,370 | 334,370 | ||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 334,370 | 334,370 | 334,370 | |||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 129,079 | 129,079 | 129,079 | |||||||||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 129,079 | 129,079 | 129,079 | ||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 129,079 | 129,079 | 129,079 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 242,974 | 242,974 | 281,667 | |||||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 242,974 | 242,974 | 281,667 | ||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 242,974 | 242,974 | 281,667 |
表四:财政拨款收支总表 | |||
单位名称:中国共产党梧州市委员会宣传部 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 8,277,250 | 一、一般公共服务支出 | 9,637,703 |
1、经费拨款(补助) | 8,277,250 | 二、外交支出 | |
2、纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防支出 | ||
其中:专项收入 | 四、公共安全支出 | ||
行政事业性收费收入 | 五、教育支出 | ||
罚没收入 | 六、科学技术支出 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
其他非税收入 | 八、社会保障就业支出 | 334,370 | |
二、政府性基金预算拨款 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 129,079 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地方支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 281,667 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 8,277,250 | 本 年 支 出 合 计 | 10,382,819 |
三、上年结余收入 | 2,105,569 | 二十九、结转下年 | |
收 入 总 计 | 10,382,819 | 支 出 总 计 | 10,382,819 |
表五:一般公共预算支出表 | |||||||||||||||||||
单位名称:中国共产党梧州市委员会宣传部 | 单位:元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 商品和服务支出 | 基本建设支出 | 其他支出 | |||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 14 | 16 | |||||||
合计 | 10,382,819 | 2,896,774 | 2,151,707 | 463,400 | 281,667 | 7,486,045 | 5,007,476 | 100,000 | 2,378,569 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,151,658 | 2,151,658 | 1,688,258 | 463,400 | 7,486,045 | 5,007,476 | 100,000 | 2,378,569 | ||||||||||
201 | 33 | 宣传事务 | 2,151,658 | 2,151,658 | 1,688,258 | 463,400 | 7,486,045 | 5,007,476 | 100,000 | 2,378,569 | |||||||||
201 | 33 | 01 | 行政运行(宣传事务) | 2,151,658 | 2,151,658 | 1,688,258 | 463,400 | 6,695,569 | 4,257,000 | 60,000 | 2,378,569 | ||||||||
201 | 33 | 02 | 一般行政管理事务(宣传事务) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 740,476 | 740,476 | 700,476 | 40,000 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 334,370 | 334,370 | 334,370 | |||||||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 334,370 | 334,370 | 334,370 | ||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 334,370 | 334,370 | 334,370 | |||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 129,079 | 129,079 | 129,079 | |||||||||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 129,079 | 129,079 | 129,079 | ||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 129,079 | 129,079 | 129,079 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 242,974 | 242,974 | 281,667 | |||||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 242,974 | 242,974 | 281,667 | ||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 242,974 | 242,974 | 281,667 |
表六:一般公共预算支出表(分经济科目) | |||||
单位名称:中国共产党梧州市委员会宣传部 | |||||
支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 8,277,250 | 2,896,774 | 5,380,476 | ||
301 | 工资福利支出 | 2,151,707 | 2,151,707 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 759,454 | 759,454 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 859,427 | 859,427 | |
301 | 03 | 奖金 | 52,969 | 52,969 | |
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 145,487 | 145,487 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 334,370 | 334,370 | |
302 | 商品和服务支出 | 5,470,876 | 463,400 | 5,007,476 | |
302 | 01 | 办公费 | 2,052,301 | 99,825 | 1,952,476 |
302 | 02 | 印刷费 | 170,220 | 10,220 | 160,000 |
302 | 05 | 水费 | 3,000 | 3,000 | |
302 | 07 | 邮电费 | 27,000 | 2,000 | 25,000 |
302 | 09 | 物业管理费 | 500 | 500 | |
302 | 11 | 差旅费 | 247,476 | 44,000 | 203,476 |
302 | 13 | 维修(护)费 | 52,000 | 2,000 | 50,000 |
302 | 15 | 会议费 | 190,000 | 10,000 | 180,000 |
302 | 16 | 培训费 | 344,528 | 11,001 | 333,527 |
302 | 17 | 公务接待费 | 112,996 | 19,999 | 92,997 |
302 | 18 | 专用材料费 | 1,000 | 1,000 | |
302 | 26 | 劳务费 | 11,417 | 1,417 | 10,000 |
302 | 27 | 委托业务费 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
302 | 28 | 工会经费 | 33,437 | 33,437 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 219,000 | 219,000 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6,001 | 6,001 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 281,667 | 281,667 | ||
303 | 11 | 住房公积金 | 281,667 | 281,667 | |
309 | 基本建设支出 | 100,000 | 100,000 | ||
309 | 02 | 办公设备购置(基建) | 100,000 | 100,000 | |
399 | 其他支出 | 273,000 | 273,000 | ||
399 | 99 | 其他支出 | 273,000 | 273,000 |
表七:一般公共预算基本支出表 | |||
单位名称:中国共产党梧州市委员会宣传部 | 单位:元 | ||
支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 基本支出 | |
类 | 款 | ||
** | ** | ** | 1 |
合计 | 2,896,774 | ||
301 | 工资福利支出 | 2,151,707 | |
301 | 01 | 基本工资 | 759,454 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 859,427 |
301 | 03 | 奖金 | 52,969 |
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 145,487 |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 334,370 |
302 | 商品和服务支出 | 463,400 | |
302 | 01 | 办公费 | 99,825 |
302 | 02 | 印刷费 | 10,220 |
302 | 05 | 水费 | 3,000 |
302 | 07 | 邮电费 | 2,000 |
302 | 09 | 物业管理费 | 500 |
302 | 11 | 差旅费 | 44,000 |
302 | 13 | 维修(护)费 | 2,000 |
302 | 15 | 会议费 | 10,000 |
302 | 16 | 培训费 | 11,001 |
302 | 17 | 公务接待费 | 19,999 |
302 | 18 | 专用材料费 | 1,000 |
302 | 26 | 劳务费 | 1,417 |
302 | 28 | 工会经费 | 33,437 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 219,000 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6,001 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 281,667 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 281,667 |
表八:政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||||||
单位名称:中国共产党梧州市委员会宣传部 | 单位:元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
注:本单位无政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 |
表九:“三公”经费支出表 | ||
单位名称:中国共产党梧州市委员会宣传部 | 单位:元 | |
项目 | 本年预算数(全口径) | 其中:一般公共预算拨款 |
合计 | 112,996 | 112,996 |
1.因公出国(境)费用 | ||
2.公务接待费 | 112,996 | 112,996 |
3.公务用车费 | ||
其中:(1)公务用车运行维护费 | ||
(2)公务用车购置费 |