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梧州市档案局2017年部门预算 和“三公”经费预算编制情况说明

发布时间 : 2017-06-30 16:52:27 作者 : 本站编辑 来源 : 梧州市档案局 浏览 : 7






梧州市档案局2017年部门预算

和“三公”经费预算编制情况说明

 

 

 

一、部门概况

(一)单位机构设置和人员构成

梧州市档案局属全额预算管理单位。机构设置为市委直属事业局,行政编制17人,在职人数17人,设办公室、业务科、管理科、法规宣教科4个内设机构。

(二)部门工作职责

1.对全市档案工作实行统筹规划和宏观管理。依据党和国家的政策、法规进行检查、监管、指导、协调市直机关、城区、郊区、县以及全市企事业单位的档案业务工作。

2.负责集中统一管理全市的重要档案资料,保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全。

3.负责接收、征集、整理、编目、保管全市的重要档案资料;组织档案科学技术和理论研究,推进全市档案工作的科学化管理和现代化建设;做好档案编研出版工作,为社会提供利用。负责调查、收集、征集散存在市内外与梧州市有关的档案文件和史料。

4.负责推动档案法和档案法实施办法的宣传工作;抓好全市档案上等级,负责全市档案工作人员的业务培训和市档案学会工作;组织档案学术研究和档案工作经验交流以及对全市档案专业干部技术职务的考核、评定工作。

5.对接收进馆的档案资料进行科学管理,加强技术保护,定期对档案进行消毒,延长档案寿命,维护档案完整和安全,并做好档案的各项统计工作。

6.大力开发档案信息资源,认真做好档案资料的提供利用和咨询服务工作,充分发挥档案资料的社会效益和经济效益。

7.承办市委、市政府和上级档案主管部门交办的事项。

二、2017年部门预算收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算3139924元,同比增加70255元,增长3%。

公共财政预算拨款2822060元,同比减少99616元,下降3.4%。其中:经费拨款2644060元,同比减少109616元,下降4%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金178000元,同比增加10000元,增长6%。上年结余收入317864元。没有政府性基金拨款、纳入财政专户管理的收入和转移性收入安排的资金。

2017年公共财政预算拨款收入比上年减少99616元,主要原因是从2016年9月起,单位退休人员工资支出由梧州市社会保险事业局发放。根据2017年部门预算编制要求,退休人员工资不编入2017年部门预算。

(二) 支出预算说明。

2017年支出总预算3139924元,基本支出1884060元,占支出总预算的60%,同比减少209616元,下降10%;项目支出1255864元,占支出总预算的40%,同比增加279871元,增长29%。

公共财政预算支出2822060元,其中:基本支出1884060元;项目支出938000元。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

一般公共服务类科目2350880元,占支出总预算83.3%,同比减少324619元,下降12.1%。

社会保障和就业支出类科目213529元,占支出总预算7.5%,同比增加213529元,增长100%。

医疗卫生类科目82413元,占支出总预算3%,同比减少4904元,下降5.6%。

住房保障支出类科目175238元,占支出总预算6.2%,同比增加16378元,增长10.3%。

 2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算1884060元,占支出总预算66.7%,同比减少209616元,下降10%;工资福利支出预算1378532元,占基本支出预算73.1%,同比增加132222元,增长10.6%;商品和服务支出预算235120元,占基本支出预算12.5%,同比增加160240元,增长21.4%;对个人和家庭的补助支出预算270408元,占基本支出预算14.4%,同比减少502078元,下降65%。

(2)项目支出预算

项目支出预算938000元,占支出总预算33.3 %,同比增加110000元,增长 13.2 %。

(三)机关运行经费预算安排情况

行政运行2668744元,全部是基本支出预算。主要用于档案局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算 4080元,其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元;公务接待费支出预算4080元,比2016年初预算13400元减少 9320元,同比下降70 %,下降原因是2017年接待批次人数相比2016年有所减少;根据市公务用车制度改革方案相关规定我局保留的公务用车编制为0辆,所以公务用车运行维护费支出预算 0 万元;公务用车购置费支出预算 0 万元。

四、政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算200000元,政府采购资金类型:公共财政预算拨款200000元。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购预算200000元。

五、预算绩效管理工作情况

档案局2017年部门预算有6个项目列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款760000元,分别是:档案保管室维修及档案存放设施更新维护费,项目经费预算200000元;馆藏档案数字化及查阅利用专项,项目经费预算150000元;档案抢救和安全保护经费,项目经费预算270000元;档案书籍翻印及档案宣传印刷费,项目经费预算80000元;档案培训费,项目经费预算30000元;征集档案专项,项目经费预算30000元。                                

六、国有资产的总体情况

根据市公务用车制度改革方案相关规定我局保留的公务用车编制为0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

七、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)档案保护:防止档案受损,延续档案退变和抢救、修复受损档案的活动。

(十五)档案数字化:利用数据库技术、数据压缩技术、扫描技术等技术手段,将纸质档案、银盐感光材料照片档案、以模拟型号为记录形式(录音带、录像带)的录音、录像档案等介质的档案进行数字加工,将其转化为存储在磁带、磁盘、光盘等载体上并能被计算机识别的数字图像或数字文本的处理过程。

附件:

1. 部门收支总表

2. 部门收入总表

3. 部门支出总表

4. 财政拨款收支总表

5. 一般公共预算支出表(按功能科目分类)

6. 一般公共预算支出表(按经济科目分类)

7. 一般公共预算基本支出表

8. 政府性基金预算支出表

9. “三公”经费支出表

                                                                   梧州市档案局

                                                                   2017年2月21日

附表下载:2017年部门预算报表(预算公开)_[022023]梧州市档案局.xls

 

链接网址:http://www.wuzhou.gov.cn/info/173448