第一部分 部门概况
一、市委政法委及所属单位基本情况
(一)机构设置情况
目前,梧州市委政法委“一套人马,四个牌子”, 市委政法委行政编制23名(含市综治办、市610办和市委维稳办),后勤服务事业编制2名,参公事业编制5名(含法学会、市护路办)。与市社会管理综合治理委员会办公室、市610办公室、市委维护稳定工作领导小组办公室、梧州市法学会合署办公。其内设机构情况如下:
1.市委政法委内设机构有办公室、政治部、执法监督室、宣传调研科、信息督查科共5个科室。
2.市社会管理综合治理委员会办公室(简称“市综治办”,正处级单位)与本委合署办公,内设综治协调科和综治督导科2个科室。
3.市防范和处理邪教问题领导小组办公室(简称“市610办”,正处级单位)与本委合署办公,内设综合协调科1个科室。
4.市委维护稳定工作领导小组办公室(简称“市委维稳办”,正处级单位)与本委合署办公,内设维稳协调科1个科室。
5.梧州市法学会与本委合署办公。
6.市政法纪工委与本委合署办公(市纪委派出机构,市纪委和本委双重领导),内设机构有案件检查室。
7.市综治委铁路护路联防工作领导小组办公室(简称“市护路办”)在本委挂牌办公,负责梧州市辖区内铁道线的护路联防工作。
8.梧州市见义勇为基金促进会在本委挂牌办公。
9.市打击违法建筑违法占地执法队和梧州城区辖区环境整治办公室在本委挂牌办公,负责梧州市辖区内打击违章建筑工作和梧州市辖区内环境整治工作。
(二)基本职能
1.市委政法委
市委领导、管理政法工作的职能部门。主要职责是:检查监督政法各部门贯彻执行国家宪法、法律、法规和党的路线方针政策情况;协助市委及其组织部考察管理政法部门领导干部及抓好政法队伍的教育、培训工作,组织、指导、协调社会治安综合治理工作,维护社会稳定。
(1)办公室。负责内外的联系与综合协调工作;协助领导了解掌握全市政法工作的全面情况;组织办理机关综合性文电;负责会务、文书档案、文印、督办、财务、接待、安全、保密、固定资产管理、后勤服务及福利等工作;负责起草会议纪要、记录和年度工作计划、工作总结等工作。
(2)政治部。研究加强政法队伍建设的意见和措施,指导、督促政法各部门和下级政法委加强政法队伍的思想、作风、组织建设,指导政法委员会系统的自身建设和政法队伍的教育培训工作;协助市委组织部考察、管理市政法部门的领导班子及其成员和各县(市、区)政法部门领导班子成员的配备、奖惩等工作;负责委机关党支部的日常工作。
(3)执法监督室。负责对政法各部门贯彻执行国家宪法、法律、法规和党的方针政策情况进行监督检查,研究制定严格执法、公正司法的具体措施;协助领导、配合政法各部门督促推动有关大案要案的查处工作,研究协调有争议的重大疑难案件;督查督办社会反映强烈的案件,超法定时限久拖不决的控告申诉案件;督促执行冤、假、错案责任追究制度;负责处理涉及执法工作的来信来访,指导下级政法委开展执法监督工作;办理自治区党委政法委和市委交办的有关执法监督的其他工作。
(4)宣传调研科。负责对全市政法工作和社会治安形势的宣传、调查和研究,为领导决策提供依据;负责掌握全市社会稳定的动态情况,及时提出建议和对策;研究有关全市政法工作的方针、政策问题和重大理论问题;负责审查政法各部门有关政策、法律、法规方面的报告请示;负责调查掌握政法机关为经济建设服务情况,总结推广经验;负责有关综合材料和领导重要讲话报告等起草工作,编撰《政法简报》撰写市委、市政府所需的政法工作综合材料;管理政法委业务资料。
(5)信息督查科。掌握全市社会稳定和政法综治工作情况,具体负责协调政法系统和有关部门建立健全情报信息、督查督办的工作机制和制度;具体负责涉及社会稳定和政法综合有关情况信息的收集、分析处理和报送;具体负责领导同志相关指示、批示的转办、督办和反馈;具体组织协调各地各部门开展对中央、自治区和市有关维护稳定和政法综治重大决策和部署的督促检查工作;组织实施社会管理综合治理检查;具体负责对发生影响社会稳定重大事件(案件)的地方提出领导责任查究的意见并对当地查究的情况进行督查。
2.市综治办
负责研究贯彻落实市委、市人民政府和自治区综合治理委员会的工作部署,研究全市社会管理综合治理的方针、政策和需要采取的重大措施及实施意见;负责调查研究掌握全市社会管理综合治理工作进展情况,提出意见和建议,及时向综合治理委员会报告;负责指导、协调各地各部门落实综合治理的各项措施和“谁主管谁负责”的原则,总结推广经验,督促发生重大治安问题等单位对责任者进行查处;协调各县(市、区)政法部门落实“属地管理”原则,研究解决实际工作中出现的新情况、新问题;承办社会管理综合治理委员会会议决策的督查落实工作;负责政法、综治工作的对外宣传报道工作,组织开展社会管理综合治理宣传活动,评比表彰先进,承办见义勇为基金的日常工作;办理自治区社会管理综合治理委员会和市社会管理综合治理委员会交办的其他事项。
3.市610办
负责有关防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害气功组织问题的调查研究,分析形势、总结工作经验;负责向市委、市政府反映防范和处理邪教问题工作中的重要情况;指导、协调各县(市、区)有关防范和处理邪教问题的工作和反邪教的社会宣传工作;承担市处理“法轮功”问题领导小组的日常工作,督促与协调会议决定事项的落实。
4.市政法纪工委
监督检查市政法系统党组织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策、决议和国家法律、法规、各项规章制度的情况;协助市委政法委抓好反腐败三项任务的落实,会同有关部门对党员干部进行党风廉政教育;监督检查市政法系统党风廉政建设责任制执行情况;指导、协调政法系统的纪检、监察工作;受理群众来信来访和电话举报;受理市政法系统党组织和党员的检举、控告和申诉;查处政法系统党组织和党员违犯党纪的案件;完成市纪委和市委政法委交办的其他工作。
5.市委维稳办
具体负责协调各地各部门抓好对人民内部矛盾和影响社会稳定突出问题的排查,定期综合分析全市社会稳定形势,研究提出化解矛盾纠纷维护社会稳定的工作意见和对策建议;具体组织协调对矛盾纠纷突出问题和影响社会稳定重大隐患的调处、化解工作;拟定完善处置群体性事件的工作预案,组织协调对敏感期、全国全区全市重大政治活动和重大节庆期间的维护稳定工作。
6.市护路办
负责组织实施本辖区内路地联防工作;做好铁路部门与地方关系的协调工作,共同开展创建安全文明铁道线工作,共同实施铁路护路联防工作,确保行车安全畅通;负责辖区铁路沿线的铁路护路工作领导、协调、监督、检查、考评;负责铁路护路队员年度培训工作,不断提高护路队员的政法素质和业务水平;负责组织辖区内重点铁路段的治安隐患和突出问题的处理和整治;负责组织铁路沿线的村民、学校学生开展爱路护路宣传教育活动,不断提高村民学生爱路护路意识;负责指导各地对铁路护路工作、无人看守道口的监护管理,防止非正常事故的发生;负责组织护路办人员每季度召开分析和通报会,及时通报信息,实行零报告制度。
7.市法学会
加强法学宣传、教育和研究,为社会大局和谐稳定提供强有力的法学理论支撑。
二、人员编制和领导职数
编制数:市委政法委行政编制23名(含市综治办、市610办和市委维稳办),后勤服务事业编制2名,参公事业编制5名(含法学会、市护路办)。
实有数:市委政法委行政编制25名,后勤服务事业编制1名(使用后勤控制数),参公事业编制0名。
领导实有数:厅级1名,处级13名,科级11名。
三、国有资产情况
截至2016年12月31日,我委固定资产总额为282.77万元,当年新增固定资产及无形资产23.67万元。
第二部分 2017年部门预算报表
表一:部门收支总表
单位:元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
4,920,338 |
一、一般公共服务支出 |
4,497,686 |
1、经费拨款(补助) |
4,920,338 |
二、外交支出 |
|
2、纳入一般公共预算管理的非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
其中:专项收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
行政事业性收费收入 |
|
五、教育支出 |
|
罚没收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
其他非税收入 |
|
八、社会保障就业支出 |
385,295 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
147,006 |
四、转移性收入 |
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地方支出 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
320,623 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
本 年 收 入 合 计 |
4,920,338 |
本 年 支 出 合 计 |
5,350,610 |
五、上年结余收入 |
430,272 |
二十九、结转下年 |
|
收 入 总 计 |
5,350,610 |
支 出 总 计 |
5,350,610 |
表二:部门收入总表
单位:元
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
转移性收入 |
上年结余收入 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
经费拨款(补助) |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
|||||||||||
小计 |
专项收入 |
行政事业性收费收入 |
罚没收入 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
其他非税收入 |
|||||||||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
合计 |
5,350,610 |
4,920,338 |
4,920,338 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430,272 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
4,497,686 |
4,067,414 |
4,067,414 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430,272 |
201 |
36 |
|
其他共产党事务支出 |
4,497,686 |
4,067,414 |
4,067,414 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430,272 |
201 |
36 |
01 |
行政运行(其他共产党事务支出) |
3,377,686 |
2,947,414 |
2,947,414 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430,272 |
201 |
36 |
02 |
一般行政管理事务(其他共产党事务支出) |
1,120,000 |
1,120,000 |
1,120,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
385,295 |
385,295 |
385,295 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
385,295 |
385,295 |
385,295 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
385,295 |
385,295 |
385,295 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
147,006 |
147,006 |
147,006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
147,006 |
147,006 |
147,006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
147,006 |
147,006 |
147,006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
320,623 |
320,623 |
320,623 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
320,623 |
320,623 |
320,623 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
320,623 |
320,623 |
320,623 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表三:部门支出总表
单位:元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
合计 |
5,350,610 |
3,680,338 |
1,670,272 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
4,497,686 |
2,827,414 |
1,670,272 |
|
201 |
36 |
|
其他共产党事务支出 |
4,497,686 |
2,827,414 |
1,670,272 |
|
201 |
36 |
01 |
行政运行(其他共产党事务支出) |
3,377,686 |
2,827,414 |
550,272 |
|
201 |
36 |
02 |
一般行政管理事务(其他共产党事务支出) |
1,120,000 |
|
1,120,000 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
385,295 |
385,295 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
385,295 |
385,295 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
385,295 |
385,295 |
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
147,006 |
147,006 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
147,006 |
147,006 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
147,006 |
147,006 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
320,623 |
320,623 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
320,623 |
320,623 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
320,623 |
320,623 |
|
|
表四:财政拨款收支总表
单位:元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
4,920,338 |
一、一般公共服务支出 |
4,497,686 |
1、经费拨款(补助) |
4,920,338 |
二、外交支出 |
|
2、纳入一般公共预算管理的非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
其中:专项收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
行政事业性收费收入 |
|
五、教育支出 |
|
罚没收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
其他非税收入 |
|
八、社会保障就业支出 |
385,295 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
147,006 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地方支出 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
320,623 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
本年收入合计 |
4,920,338 |
本年支出合计 |
5,350,610 |
三、上年结余收入 |
430,272 |
二十九、结转下年 |
|
收入总 计 |
5,350,610 |
支出总计 |
5,350,610 |
表五:一般公共预算支出表(按功能科目分类)
单位:元
支出功能分类科目编码 |
支出功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
合计 |
4,920,338 |
3,680,338 |
1,240,000 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
4,067,414 |
2,827,414 |
1,240,000 |
|
201 |
36 |
|
其他共产党事务支出 |
4,067,414 |
2,827,414 |
1,240,000 |
|
201 |
36 |
01 |
行政运行(其他共产党事务支出) |
2,947,414 |
2,827,414 |
120,000 |
|
201 |
36 |
02 |
一般行政管理事务(其他共产党事务支出) |
1,120,000 |
|
1,120,000 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
385,295 |
385,295 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
385,295 |
385,295 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
385,295 |
385,295 |
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
147,006 |
147,006 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
147,006 |
147,006 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
147,006 |
147,006 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
320,623 |
320,623 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
320,623 |
320,623 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
320,623 |
320,623 |
|
|
表六:一般公共预算支出表(按经济科目分类)
单位:元
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
类 |
款 |
|||||
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
合计 |
4,920,338 |
3,680,338 |
1,240,000 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
2,476,115 |
2,476,115 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
930,480 |
930,480 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
918,456 |
918,456 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
77,540 |
77,540 |
|
|
301 |
04 |
其他社会保障缴费 |
164,344 |
164,344 |
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
385,295 |
385,295 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
2,023,600 |
883,600 |
1,140,000 |
|
302 |
01 |
办公费 |
578,744 |
308,744 |
270,000 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
70,000 |
|
70,000 |
|
302 |
05 |
水费 |
10,000 |
|
10,000 |
|
302 |
06 |
电费 |
40,000 |
|
40,000 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
70,726 |
20,726 |
50,000 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
232,000 |
32,000 |
200,000 |
|
302 |
15 |
会议费 |
200,000 |
50,000 |
150,000 |
|
302 |
16 |
培训费 |
150,000 |
50,000 |
100,000 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
200,000 |
50,000 |
150,000 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
38,530 |
38,530 |
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
309,600 |
309,600 |
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
124,000 |
24,000 |
100,000 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
320,623 |
320,623 |
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
320,623 |
320,623 |
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
100,000 |
|
100,000 |
|
310 |
02 |
办公设备购置(资本) |
100,000 |
|
100,000 |
|
表七:一般公共预算基本支出表
单位:元
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
基本支出 |
|
类 |
款 |
||
** |
** |
** |
1 |
|
|
合计 |
3,680,338 |
301 |
|
工资福利支出 |
2,476,115 |
301 |
01 |
基本工资 |
930,480 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
918,456 |
301 |
03 |
奖金 |
77,540 |
301 |
04 |
其他社会保障缴费 |
164,344 |
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
385,295 |
302 |
|
商品和服务支出 |
883,600 |
302 |
01 |
办公费 |
308,744 |
302 |
07 |
邮电费 |
20,726 |
302 |
11 |
差旅费 |
32,000 |
302 |
15 |
会议费 |
50,000 |
302 |
16 |
培训费 |
50,000 |
302 |
17 |
公务接待费 |
50,000 |
302 |
28 |
工会经费 |
38,530 |
302 |
39 |
其他交通费用 |
309,600 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
24,000 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
320,623 |
303 |
11 |
住房公积金 |
320,623 |
表八:政府性基金预算支出表
单位:元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款支出,故本表无数据
表九:“三公”经费支出表
单位:元
项目 |
本年预算数(全口径) |
其中:一般公共预算拨款 |
合计 |
200,000 |
200,000 |
1.因公出国(境)费用 |
|
|
2.公务接待费 |
200,000 |
200,000 |
3.公务用车费 |
|
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
|
|
(2)公务用车购置费 |
|
|
第三部分 2017年部门预算编制说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明
2017年收入预算535.06万元,与去年同比增加15.05%,收入增加主要原因是增资。其中:一般预算拨款492.03万元,与去年同比增加72.12万元,增14.65%;上年结余收入43.02万元。
(二)支出预算说明
2017年支出总预算535.06万元,比去年增加80.55万元,同比增长17.72%,基本支出368.03万元,占支出总预算68.86%,比去年增加72.12万元,同比增长24%;项目支出167.02万元,占支出总预算31.14%,比去年增加8.43万元,同比增长5%。
1.一般公共服务支出449.77万元,占支出总预算84.06%,同比增加35.97万元,增长8.69%,是单位日常工作运转所发生的基本支出和履行政法综治维稳,宣传,政法综治培训,执法监督,社会管理,打击违章建筑非法占地,铁路护路,网格化管理,平安创建活动,见义勇为驻京办、群众安全感调查经费等职责所发生的项目支出,增长的原因主要是人员支出和公用支出的增加;
2.医疗卫生与计划生育支出14.70万元,占支出总预算2.75%,同比增加0.49万元,增长3.33%,增长原因是2016年在职人员调整工资标准,增加工资收入,是行政事业单位医疗支出,用于按规定为职工计缴的医疗保险金;
3.住房保障支出32.06万元,占支出总预算5.99%,同比增加5.56万元,增长20.98%,增长原因是2016年在职人员调整工资标准,增加工资收入是用于按规定为职工计缴的住房公积金支出;
4.社会保障就业支出38.53万元,占支出总额7.2%,为今年新增项目,是机关事业单位养老保险改革后,为单位在职人员养老保险和职业年金支出。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年财政拨款支出预算492.03万元,比去年增加72.12万元,同比增长17.18%,增加的原因主要是人员支出和公用支出的增加,其中,基本支出368.03万元,项目支出124万元。具体支出预算如下:
1、基本支出368.03万元,比去年增加72.12万元,同比增长24.37%,主要单位日常工作运转所发生的基本支出。包括按照国家标准安排的在职人员工资和津补贴、医疗保险、住房公积金和按财政制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。
(1)基本支出的工资福利支出预算247.61万元,占基本支出预算67.28%,同比增加45.45元,增长了22.48%;
(2)基本支出的商品和服务支出预算88.36万元,占基本支出预算24.01%,同比增加33.16万元,增长了60.08%;
(3)基本支出的对个人和家庭的补助支出预算32.06万元,占基本支出预算8.71%,同比增加20.02万元,增长166%,增加的原因是退休人员的增加和住公积金的增加;
2、项目支出124万元, 与去年相等,主要是用于完成政法综治维稳,宣传,政法综治培训,执法监督,社会管理,打击违章建筑非法占地,铁路护路,网格化管理,平安创建活动,见义勇为驻京办、群众安全感调查经费等职责所发生的项目支出。其中:
(1)610经费12万元;
(2)打击违章建筑非法占地工作经费5万元;
(3)法学会工作经费3万元;
(4)社会管理综治经费65万元;
(5)铁路护路经费3万元;
(6)维稳经费6万元;
(7)政法综治培训经费9万元;
(8)政法综治宣传经费6万元;
(9)执法监督经费3万元;
(11)“三合一”阵地建设专项经费12万元。
三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费。2017年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。
(二)公务接待费。2017年预算20万元,比去年减少0.6万元。
(三)公务用车费。2016年预算0万元,比去年减少0万元,增长0%。
“三公”经费预算减少主要原因是我委认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制“三公”经费支出,2017年预算支出同比有所节约。
1.公务用车运行维护费2017年预算为0万元。由于2016年实行公车改革,2017年,我委没有公务用车,因此公务用车运行维护费2017年预算为0万元。
2.公务用车购置2017年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。
3. 我委认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制接待经费支出, 2017年预算20万元,比去年减少0.6万元。
四、机关运行经费支出情况
2017年部门机关运行经费337.76万元,同比增加47.97万元,上涨14.20%。
五、政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额10万元,其中:政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出4万元、政府采购服务支出0万元。
六、预算绩效目标管理
2017年政法工作目标:深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神及治国理政新理念新思想新战略,全面贯彻落实中央、全区政法工作会议、自治区第十一次党代会和梧州市第十三次党代会精神,紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,扎实推进社会治安防控体系建设,以群众安全感达90%以上为目标,积极实施“三四五六”工作思路,坚持创新求发展,坚持整治求突破,深入化解社会矛盾,狠抓政法队伍建设,不断提升社会治理创新力、执法司法公信力、政法队伍战斗力,全面推进平安梧州、法治梧州建设,努力为实现我市第十三次党代会提出的“一保障、两翻番、三同步、四提高”的目标创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。
2017年,共组织对10个项目进行了预算绩效目标评价,涉及一般公共预算当年财政拨款124万元,占年初预算的23.17%。其中:
(一)610办经费投入12万元。绩效目标:
1.开展打击邪教犯罪工作;
2.开展反邪教宣传教育活动。
(二)打击违章建筑非法占地经费投入5万元。绩效目标:
1、打击违章建筑非法占地宣传活动;
2.开展打击违章建筑非法占地专项行动;
3.开展打击违章建筑非法占地日常工作。
(三)法学会经费投入3万元。绩效目标:
1、举办法学讲座报告会;
2、举办法治征文评选活动;
3、建立青少年法治教育示范基地。
(四)社会管理综治经费投入65万元。绩效目标:
1、开展网格化管理和综治信息化试点建设;
2、开展平安梧州创建工程建设工作
3、开展平安梧州建设整体宣传工作。
(五)铁路护路经费投入3万元。绩效目标:
1、开展高铁沿线危树专项整治行;
2、开展知路爱路护路宣传教育活动;
3、开展铁路沿线治安专项整治行动。
(六)维稳经费投入6万元。绩效目标:
1、召开维稳工作部署会议部署工作;
2、敏感期到各县(市、区)开展督查专项督导活动;
3、开展维稳工作研判工作。
(七)政法综治培训经费投入9万元。绩效目标:
举办了政法综治领导干部专题培训班,提高基层政法、综治、维稳干部业务工作水平,促进平安市达标。
(八)政法综治宣传经费投入6万元。绩效目标:
通过电视、网络等媒体进行宣传政法、综治工作和平安梧州建设情况,提高了全市广大干部群众积极参与平安梧州、法治梧州建设的积极性,提升群众满意度。
(九)执法监督业务经费投入3万元。绩效目标:
1、开展执法检查工作,确保司法公正,防止错案发生,提升社会公众对司法工作的满意度;。
2、组织联合接访活动投,畅通信访渠道,方便群众反映问题,强化依法治理,落实工作责任,加强源头化解,建立长效机制,推动信访秩序持续好转。健全完善依法有序表达诉求、及时就地解决问题机制,预防和减少信访上行。
(十)“三合一”阵地建设经费投入12万元。绩效目标:
通过开展反邪教网上斗争工作,提高群众防范和辨别邪教的能力。
第四部分 专业名词解释
1.一般预算收入。通常是指正常的预算收入,在报告中是指现行政府预算收支科目规定的特定预算科目种类。目前,一般预算收入主要包含各项税收收入以及专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资产(资源)有偿使用收入等非税收入。
2.一般预算支出。通常是指正常的预算支出,在报告中是指现行政府预算收支科目规定的特定的预算科目种类。一般预算支出主要是按功能划分的。按现行政府预算收支科目,地方财政预算类级支出科目主要有:一般公共服务支出、外资支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国债还本付息支出、总预备费、其他支出等。
3.商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。
4. 政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院有关文件规定,为支持某项公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
5.项目支出预算:是行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。项目支出又分成建设性专项和发展性专项。
6.三公经费是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
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