梧州市妇女联合会
2017年部门决算
目 录
第一部分:梧州市妇女联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分:梧州市妇女联合会2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:梧州市妇女联合会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
三、2017年度政府性基金支出决算情况
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:梧州市妇女联合会概况
一、 主要职能
梧州市妇女联合会基本职能:代表和维护妇女儿童合法权益,促进男女平等。大力实施“六大工程”和“四大行动”等工作,积极开展“坚强阵地”和“美丽家庭”建设,不断促进我市妇女儿童事业发展。其主要职责如下:
1.根据党的中心任务,指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;联系团体会员,并给予业务指导。
2.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神,表彰各行各业先进妇女;积极推动和开展各类妇女培训,全面提高妇女素质。
3.调查研究全市妇女和儿童的情况、问题,及时向市委和市政府反映,并提出建议。
4.组织、动员全市妇女积极开展“巾帼建功”、“双学双比”、“三八红旗手”、“五好文明家庭”活动,促进我市经济发展和社会全面进步。
5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督;维护妇女儿童的合法权益。
6.协调组织部门做好妇女人才的培养和推荐选拨妇女干部的工作,促进妇女参政。
7.为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
8.建立与各族各界妇女的联系,促进妇女的大团结;加强同港、澳特别行政区、台湾及海外侨胞妇女的联谊;发展同区内外各界妇女的友好交往,增进友谊,加强合作。
9.承担梧州市妇女儿童工作委员会办公室的工作。
10.承办市委、市政府交办的有关工作。
二、部门决算单位构成
梧州市妇女联合会,是市委主管全市妇女工作的正处级职能部门。经费形式为财政全额拨款。根据市委《关于印发梧州市妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》(梧发〔2001〕76号)文件规定,市妇联内设机构为:办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、儿童部。梧州市妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联,承担市妇女儿童工作委员会的日常工作。
三、编制现状、人员构成
机关人员编制为12名,其中行政编制11名,后勤服务事业编制1名。2017年末实有在职在编人员11名,聘用人员4名,退休人员7名。
四、年度主要工作任务
2017年为“改革落实年”,一年来,市妇联在自治区妇联的正确指导和市委的坚强领导下,认真学习宣传贯彻党的十九大精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,围绕中心,服务大局,求真务实,大力实施妇女思想引领、巾帼建功、家庭文明建设、妇女儿童维权、强基固本“五大行动”,扎实推进妇联改革创新。
(一)聚力新目标,奋发新征程,妇女思想引领行动蓬勃开展。一是唱响主旋律。以“巾帼心向党·喜迎十九大”为主题,旗帜鲜明地做好妇女意识形态工作。举办“光辉历程·巾帼建功”——梧州妇女运动和发展史展览、“巾帼心向党 共筑中国梦” ——梧州市女性书画摄影作品展等系列活动,呈现了梧州近百年来妇女运动和发展的壮丽诗篇,让我市广大妇女重温了中国共产党领导下的广西第一个妇女组织广西妇女联合会,广西第一个中共女党员、广西妇女运动的先驱李省群,广西第一个妇女刊物《妇女之光》都在梧州诞生的光辉历史,使我市广大妇女增进了自豪感、荣誉感,增强了“巾帼心向党·建功新时代”的坚定信心。面向广大妇女群众、采取多种形式宣传好党的十九大精神,组织妇女群众参观梧州妇女运动和发展史展览1000多人次,组织开展各界妇女学习贯彻党的十九大精神等活动,在全市妇女中迅速掀起学习宣传贯彻党的十九大精神的热潮。在第32个“国际志愿者日”即将到来之前,举办了“巾帼心向党 建功新时代”学习宣传党的十九大精神系列志愿服务活动,10支新成立的十九大精神巾帼宣讲小分队奔赴基层,走进企业、走进社区、走进农村、走进家庭,把党的十九大精神宣传到基层,引导广大妇女群众听党话、跟党走、做党的好女儿。二是弘扬正能量。运用好“网上妇女之家”宣传阵地,发挥妇联网站、新媒体平台、微信群的作用,壮大主流声音。全年各级妇联网宣员运用新媒体发布妇联信息200多条,网评员积极参与评论,活跃了网上妇联工作。充分发挥遍布城乡社区1000 个“妇女之家”、300多个巾帼文明岗等阵地作用,发挥基层妇联执委、妇女代表的作用,采取妇女群众喜闻乐见的方式,持续广泛开展有声势、有深度、有广度的宣传宣讲活动,团结引领广大妇女更加坚定高举旗帜、紧跟核心、坚定不移跟党走的信念, 更加坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。三是树立好榜样。大力培树宣传各族各界、各级各类优秀妇女典型、骨干力量,评选推荐自治区级以上三八红旗集体3个,三八红旗手6个;全国巾帼建功标兵1个,巾帼建功集体1个,激励广大妇女把爱党爱国爱民情怀转化为建设美丽梧州的实际行动。万秀区妇联还踊跃推荐优秀的女党员在万秀区的“in万秀”先进党员事迹栏目中进行展示,让更多人看到女性在创先争优中的先进事迹,激励大家学习先进、赶超先进。
(二)凝心聚力,助力脱贫,巾帼建功行动品牌持续打响。以实施“产业到家 牵手妈妈”巾帼脱贫行动为重点,一是联合人社部门举办“姐妹心连心 牵手促脱贫”2017年“春风行动”女性专场招聘会,以关注女性岗位需求为出发点,为广大城乡妇女提供就业政策和1800多个就业岗位,接待洽谈1003人次,初步达成就业意向及现场录用300多人。二是巾帼职业介绍所“日日有岗位,月月有活动”。全年进场招聘单位600多个,提供岗位6000多个。几年来介绍所为妇女群众提供工作岗位信息6万多个,求职人员近4万人次。今年,市妇联获市委、市政府授予“2016年度梧州市安居乐业工程先进集体”荣誉。三是召开“产业到家 牵手妈妈”巾帼脱贫行动现场推进会,组织全市100多名女企业家、城乡女能人参加,学习交流实施“产业到家 牵手妈妈”巾帼脱贫行动的经验,持续为贫困妇女开展产业帮扶、资源挖掘、种养培训、创业指导、提供岗位等帮扶服务。四是积极推进建档立卡贫困妇女创业就业工作,长洲区妇联联合扶贫、人社等部门专门为建档立卡贫困妇女举办家政服务实用技术培训,万秀区妇联针对贫困户妇女缺知识、少技能、外出务工难的困难,为建档立卡贫困妇女进行家政服务等职业技能培训,不断提高她们的技能水平。五是加强示范基地建设,今年新建巾帼科技示范基地5个,农家乐示范点3个,目前累计创建巾帼科技示范基地49个,农家乐示范点8个,派出巾帼科技特派员150名,有效带动当地妇女创业就业。岑溪市糯垌镇信畅坚果示范基地以培育优质种苗和标准化种植展示为依托,运用“公司+基地+合作社+农户”的运营模式,通过产业链平台产生的股金收入、租金收入、薪金收入等收益,辐射带动周边乡镇10000多名贫困妇女脱贫致富。蒙山县妇联依托绿宝桑蚕巾帼科技示范基地,举办“基地带动发展·巾帼助力脱贫”摘蚕茧比赛活动,激励贫困妇女种桑养蚕的热情,为农村产业发展注入了新活力。
(三)扩大宣传,弘扬家风,家庭文明建设行动深入民心。
一是推动寻找“最美家庭”活动进万家。继续联合市文明办、市总工会、市文新广电局深化寻找“最美家庭”活动,各级妇联通过向广大家庭发放《寻找“最美家庭”倡议书》、开展“争创文明家庭 传播文明家风”签名承诺、家风家训征集、“最美家庭”先进事迹报告会、“感恩母亲情,共创文明城”慰问环卫母亲等丰富多彩的活动形式,推动广大家庭在寻找“最美家庭”活动过程中形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚。二是推动“廉洁家风”进机关。联合市纪委办、市文联举办梧州市“扬清廉家风 建文明家庭”女性书画摄影作品展,征集了全市150多位女性作者共200多件作品,体现了广大女性对“家和万事兴 喜迎十九大”的无比信心和殷切期盼,营造了清廉家风进万家、文明家庭齐参与的良好氛围。三是推动文明家风家教进万家。依托梧州市家庭教育指导中心,更好指导全市家庭教育工作,项目化实施家庭教育关爱非独生孩子心理辅导项目、“惜缘婚姻家庭辅导室”服务项目,并在城市和农村开设“街坊学堂”、“邻里学堂”,逐步推广家庭教育工作项目化运作。全年联合教育等部门开展家庭教育报告会、“最美家庭”大讲堂、家庭亲子教育等活动315场,受益群众近3万人次。四是发动广大妇女家庭参与生态乡村建设。结合自治区妇联“千万妇女百万家庭宜居乡村·美丽家庭(家园)”行动和我市建设“美好社区”工作部署,在全市妇女和家庭中发出《共建“美丽梧州·宜居乡村”活动倡议》,组织发动广大妇女开展“百万妇女百万家庭宜居乡村”活动、我为“美丽梧州·宜居乡村”巾帼植树活动、“我为城市建设出份力”交通劝导等活动,以实际行动投身美丽梧州建设。蒙山县妇联通过扩大巾帼志愿者队伍带动妇女群众自觉参与宜居乡村建设,目前在蒙山县78个行政村建立了巾帼志愿者服务队,队员600多人。
(四)巧搭平台,长效服务,妇女儿童维权行动常态推进。
一是加大社会化维权工作。“12338”巾帼维权家园实行全天接访,每周四公安干警、检察官、法官、律师、心理咨询师、婚姻家庭咨询师、维权服务志愿者分别义务到家园服务,形成“维权家园天天开、维权热线天天通、维权知识天天学”的长效机制。全年接待妇女群众来信来电来访128件,办结率100%。今年11月岑溪市“惜缘家庭辅导室”挂牌成立,进一步推动婚姻家庭纠纷调解工作深入开展。二是用好六大服务平台。依托“一所一园一联盟,一馆一站一学堂”六大服务平台(巾帼职业介绍所、12338巾帼维权家园、巾帼关爱联盟、烛光图书馆、巾帼文明岗爱心驿站、家庭学堂),为广大妇女儿童提供长效关爱服务。今年“六一”节期间,神冠(控股)集团周亚仙董事长为梧州市1000名孤残困境女童捐款30万元,为梧州市创建30所“儿童家园”捐资30万元,还向蒙山县捐赠了100吨价值18万元的产业扶贫有机肥料。神冠(控股)集团专门成立中国儿少基金会神冠骄阳公益基金,向中国儿童少年基金会捐赠300万元,用于在桂鲁豫等地建立“神冠春蕾班”,并开展婴幼儿营养普及教育。目前,巾帼关爱联盟共筹集爱心款项物资740多万元,帮扶贫困妇女儿童3万多人次。巾帼文明岗爱心驿站组织全市300多个巾帼文明岗,坚持每周六休息时间在巾帼服务中心义务为民服务,活动开展三年以来,“我以真诚 您予微笑”“我奉献 我快乐”“情暖人心 爱满梧州”服务行活动走进社区、走进乡村、走进家庭,开展巾帼文明岗服务行活动100多期,服务市民群众、农民工超过6万人次。在今年3月我市举办的2017年志愿服务项目大赛中,市妇联“六大服务平台”项目获得领导肯定、社会认可、群众满意。三是办好服务妇女儿童“十件实事”。市妇联坚持每年为妇女儿童办好“十件实事”的目标,全心全意服务妇女儿童民生,以“儿童家园”建设为抓手,推进关爱儿童工作,全市累计创建“儿童家园”306个,开展关爱儿童活动、服务“儿童家园”等活动300多场次,受益儿童1.3万多人;全年发动社会各界爱心人士为全市1072名“春雷女童”捐赠爱心扶持款32.24万元;大力实施妇女“两癌”免费筛查项目,今年初为“两癌”贫困妇女发放救助款142万元。
(五)立足改革,致力创新,强基固本行动夯实基层堡垒。
一是推进妇联组织改革创新。召开市妇联改革工作会议,制定《梧州市妇女联合会改革实施方案》,积极稳妥推进群团改革工作。认真做好县(市、区)妇联改革指导工作,层层落实责任,切实把党的十九大精神转化为创新推动妇联工作的思路和举措。二是坚持执委联系制度。执委联系制度建立四年来,帮扶妇女儿童1.4万人,投入办好事实事资金312万多元。积极响应我市精准脱贫攻坚的统一部署,组织妇联执委与贫困村妇女儿童结对帮扶,开展“城乡手牵手 姐妹心连心”活动,以宣传精准脱贫攻坚系列配套文件中的各项惠民政策、种养产业扶持、就业岗位推介、反家暴法文艺宣传演出、巾帼志愿者服务等形式,切实为贫困村妇女儿童办实事。三是推进基层组织建设改革。以今年村(社区)“两委”换届为契机,联合市委组织部、市民政局印发《关于在2017年全市村(社区)“两委”换届选举工作中抓好村(社区)妇联组织换届工作的通知》,印发《全市村(社区)妇代会改建妇联工作资料汇编》及《村(社区)妇代会改建妇联工作流程》3万多份,切实抓好各县(市、区)妇代会改建妇联的指导、宣传、督促与协调工作。截止2017年11月16日,全市1000个村(社区)已全部完成妇代会改建妇联工作,覆盖率达100%,改革后新增村(社区)执委10996人,村(社区)妇联执委通过各种形式直接联系妇女群众53.8万人。四是推进乡镇妇联组织区域化建设改革。今年4月,我会在全市部署开展乡镇(街道)妇联组织区域化建设工作,各县(市、区)妇联积极探索以乡镇(街道)妇联为核心、村(社区)妇联为基础、妇联团体会员和其他女性社会组织为两翼的妇联组织体系。截止2017年10月,我市实施改革的乡镇共有23个,覆盖率34.3%,改革后新增乡镇妇联执委216人,比改革前提高62%,乡镇妇联执委通过各种形式直接联系妇女群众2.31万人。五是不断加强女性人才队伍建设。联合市委组织部召开全市女性人才“四支队伍”共话发展座谈会,凝聚“四支队伍”正能量推动全市改革发展。各级妇联开展“四支队伍”培训18期,培训1473人次。市妇联还举办“巾帼心向党·喜迎十九大”女性大讲堂活动,不断提升全市妇女干部的综合素质。六是注重妇联干部培训。专门邀请国家职业心理咨询督导师卢祖琴为全市妇女干部作《女性健康生活新常态》专题讲座,并到苍梧县、藤县和部分机关单位巡讲,提升全市妇女干部健康生活品质。组织各级妇联大力实施“全区万名基层妇女干部大培训”,切实提高基层妇女干部参政水平。苍梧县妇联举办农村基层妇女干部培训班,就妇代会改建妇联、广泛宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策、推动妇女参政议政等内容开展专题培训。蒙山县举办乡(镇)、村(社区)妇干培训班,把会改联相关要求、工作程序、目标任务、完成时间进行布置,使妇女干部心中有数,更好地发挥女干部在“两委”换届中的作用。全年,各级妇联举办基层妇女培训班、村“两委”女干部培训班等各类培训42期,培训基层妇女干部1687人次,不断提升基层女干部的综合素质。
(六)改革工作亮点。一是强化思想引领,旗帜鲜明做好妇女意识形态工作。围绕“巾帼心向党·喜迎十九大”主题,举办“光辉历程·巾帼建功”——梧州妇女运动和发展史展览,呈现了梧州近百年来妇女运动和发展的壮丽诗篇,让我市广大妇女重温了梧州妇女运动和发展的光辉历史,使我市广大妇女增进了自豪感、荣誉感,增强了“巾帼心向党·建功新时代”的坚定信心。
二是紧盯目标推进,狠抓落实全力推动妇联改革工作。率先在全区妇联系统中完成妇联改革方案制定出台工作,100%完成妇代会改建妇联工作任务。改革后新增村(社区)执委10996人,村(社区)妇联执委通过各种形式直接联系妇女群众53.8万人。三是坚持联系制度,形成执委服务妇女儿童长效机制。从2014年起实施执委联系制度,坚持执委联系制度建立四年来,帮扶妇女儿童1.4万人,投入办好事实事资金312万多元。四是巧搭服务平台,探索形成服务妇女儿童长效机制。围绕全心全意为妇女儿童服务宗旨,搭建“一所一园一联盟,一馆一站一学堂”六大服务平台(巾帼职业介绍所、12338巾帼维权家园、巾帼关爱联盟、烛光图书馆、巾帼文明岗爱心驿站、家庭学堂),加大了服务妇女儿童的力度,为广大妇女儿童提供长效关爱服务。
第二部分:梧州市妇女联合会2017年部门决算报表
(决算公开报表作为附件挂在报告尾部,详见附件)
第三部分:梧州市妇女联合会2017年度
部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计322.75万元,比上年减少18.92万元,下降5.53%。
1.财政拨款收入254.27万元,为市本级财政当年拨付的资金,比上年减少30.15万元,下降10.6%,主要原因是从2016年9月起,单位退休人员工资支出由梧州市社会保险事业局发放。
2.其他收入31.61万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年增加4.08 万元,增长14.82%,主要是市本级其他单位拨付的专项工作经费收入增加。
3.上年结转和结余36.87万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。(其中:基本支出结转和结余36.87万元,项目支出结转和结余0万元,经营结余0万元)。比上年增加7.15万元,增长24.05%。
(二)支出总计322.75万元。比上年减少18.92万元,下降5.53%。包括:
1.一般公共服务(类)269.32万元,主要用于机构正常运行,包括:办公费、会议费、邮电费、差旅费和购买办公设备等开支。比上年减少18.24万元,下降6.34%,主要是由于人员调动、人员减少,导致公用经费等减少。
2.医疗卫生与计划生育支出5.78万元,主要用于市妇联按国家规定发放的医疗保险、生育险、大病统筹等支出。比上年减少0.22万元,下降3.66%,主要是由于人员调动,减少了医疗保险、生育险、大病统筹等支出。
3.社会保障和就业(类)主要用于我会为在职职工缴纳的基本养老保险费。已经包含在一般公共服务(类)当中。
4.住房保障支出12.73万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加1.5万元,增长13.35%,主要是工资基数提高,调整了公积金缴纳基数。
5. 年末结转和结余34.93万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,全部为财政拨款结转和结余。比上年减少1.94万元,下降5.26%。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
梧州市妇女联合会2017年度一般公共预算支出252.13万元,比上年减少36.09万元,下降12.52%。按支出经济分类看,工资福利支出136.45万元,比上年增加3.86万元,增长2.91%;商品服务支出102.95万元,比上年减少28.58万元,下降21.72%;对个人和家庭的补助12.73万元,比上年减少27.95万元,下降68.7%。按支出性质看,基本支出202.13万元,项目支出50万元。
1.行政运行233.63万元,主要用于机构正常运行,包括:办公费、会议费、邮电费、差旅费和购买办公设备等开支。
2.行政单位医疗支出5.78万元,主要用于市妇联按国家规定发放的医疗保险、生育险、大病统筹等支出。
3.住房公积金支出12.73万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。
三、2017年度政府性基金支出决算情况
市妇联2017年度政府性基金支出0万元,与上年同比没有变化。
市妇联没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府型基金预算财政拨款支出。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出202.13万元,比上年减少52.66万元,下降20.66%,主要是由于人员调动、人员减少,导致公用经费、基本工资等支出减少。
其中:人员经费149.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出;公用经费52.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费及其他商品和服务支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.99万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出决算 0万元,与上年同比无变化;
(二)公务用车购置及运行费支出决算0万元,与上年同比无变化。
(三)公务接待费支出1.99万元,与上年同比支出数下降0.25%。国内公务接待批次8 次,人次120次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比的增减变动原因:梧州市妇女联合会严格执行中央“八项规定”,厉行节约,2017年“三公”经费支出与2016年“三公”经费同比有所下降。因公出国(境)经费与年初预算数、上年支出数一致,为0万元。没有因公出国(境)团组。公务接待费支出同比上年支出数下降0.25%,由于来访人数较2016年有所减少,费用支出有所下降。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出52.95万元,比2016年减少20.93万元,下降28.32%。主要原因是:市妇联严格执行中央八项规定,厉行节约,减少会议等支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出3万元,其中:政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
截至2017年12月31日,资产原值合计129.46万元,其中:(1)土地、房屋及构筑物0万元,(2)通用设备0万元,(3)专用设备0万元,(4)文物和陈列品0万元,(5)图书档案0万元,(6)家具、用具、装具及动植物0万元,(7)流动资产87.42万元,(8)其他固定资产42.04万元。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2017年,本单位共组织对6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款50万元,占年初预算的100%;自治区转移性收入38万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中:
1. 关爱妇女儿童工作项目
(1)投入(满分100分,得100分)
工作经费全额保障
(2)过程(满分100分,得100分)
通过开展关爱活动,营造全社会关心关爱妇女儿童的良好氛围,维护社会稳定发展。
(3)产出(满分100分,得100分)
一是扶弱助困,传递爱心。发放“两癌”救助款142万元,救助贫困“两癌”母亲142名。巾帼关爱联盟共筹集爱心款项物资740多万元,帮扶贫困妇女儿童3万多人次。巾帼文明岗爱心驿站组织全市300多个巾帼文明岗,坚持每周六休息时间在巾帼服务中心义务为民服务,活动开展三年以来,“我以真诚 您予微笑”“我奉献 我快乐”“情暖人心 爱满梧州”服务行活动走进社区、走进乡村、走进家庭,开展巾帼文明岗服务行活动100多期,服务市民群众、农民工超过6万人次。烛光图书馆二次利用市民捐赠的闲置图书,为农村小学和留守儿童建立6所图书馆、捐赠爱心图书5.5万多册。2017年发动社会各界爱心人士为全市1072名“春雷女童”捐赠爱心扶持款32.24万元。
(4)效果(满分100分,得100分)
社会效益:通过开展关爱妇女儿童工作,营造全社会关心关爱妇女儿童的良好氛围,促进关爱活动长久的发展。
可持续影响:搭建关爱平台,促进关爱帮扶活动长效化。
群众满意度:广大妇女儿童对关爱妇女儿童工作的满意度达90%以上。
2. 促进妇女发展工作项目
(1)投入(满分100分,得100分)
工作经费全额保障
(2)过程(满分100分,得100分)
通过开展小额信贷、妇女岗位建功、创业就业等工作,促进妇女全面发展,促进社会经济发展。
(3)产出(满分100分,得100分)
联合人社部门举办“姐妹心连心 牵手促脱贫”2017年“春风行动”女性专场招聘会,以关注女性岗位需求为出发点,为广大城乡妇女提供就业政策和1800多个就业岗位,接待洽谈1003人次,初步达成就业意向及现场录用300多人。巾帼职业介绍所“日日有岗位,月月有活动”。全年进场招聘单位600多个,提供岗位6000多个。召开“产业到家 牵手妈妈”巾帼脱贫行动现场推进会,组织全市100多名女企业家、城乡女能人参加,学习交流实施“产业到家 牵手妈妈”巾帼脱贫行动的经验,持续为贫困妇女开展产业帮扶、资源挖掘、种养培训、创业指导、提供岗位等帮扶服务。加强示范基地建设,2017年新建巾帼科技示范基地5个,农家乐示范点3个,目前累计创建巾帼科技示范基地49个,农家乐示范点8个,派出巾帼科技特派员150名,有效带动当地妇女创业就业。联合市委组织部召开全市女性人才“四支队伍”共话发展座谈会,凝聚“四支队伍”正能量推动全市改革发展。各级妇联开展“四支队伍”培训18期,培训1473人次。市妇联还举办“巾帼心向党·喜迎十九大”女性大讲堂活动,不断提升全市妇女干部的综合素质。
(4)效果(满分100分,得100分)
社会效益:搭建妇女岗位建功、创业就业平台,推动城乡妇女发展进步。带领妇女岗位建功,为梧州经济社会发展贡献力量。
可持续影响:妇女创业就业的积极性不断提升,促进妇女的全面发展。妇女发展的后劲不断增强。
群众满意度:广大妇女对促进妇女发展工作的满意度达90%以上。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)“六大工程”是指自治区妇联提出的实施妇女创业就业扶持工程、妇女人才培养工程、“双维双促”平安建设工程、扶弱助困关爱工程、和谐家庭创建工程、党群共建强基固本工程。
(十五)“四大行动”是指全国妇联提出的大力开展巾帼建功行动、巾帼维权行动、巾帼关爱行动、巾帼成才行动。
(十六)“一所一园一联盟,一馆一站一学堂”六大服务平台,是指梧州市妇联为广大妇女儿童搭建的六个长效服务平台——巾帼职业介绍所、“12338”巾帼维权家园、巾帼关爱联盟、“烛光图书馆”、巾帼文明岗爱心驿站、家庭学堂。
(十七) “巾帼建功”是指全国妇联在全国城镇发起的“巾帼建功”活动,号召广大城镇妇女发扬自尊、自信、自立、自强的“四自”精神,在各自的岗位建功立业。
(十八)“双学双比”活动是指全国妇联在全国各族农村妇女中开展的“学文化、学技术、比成绩、比贡献”竞赛活动。
梧州市妇女联合会
2018年7月12日
附件
表一:收入支出决算总表 | |||
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| 金额单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 254.27 | 一、一般公共服务支出 | 269.32 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 31.61 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 0.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 5.78 |
| 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
| 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 0.00 | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
| 0.00 | 十九、住房保障支出 | 12.73 |
| 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 0.00 | 二十一、其他支出 | 0.00 |
| 0.00 | 二十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 0.00 | 二十三、债务付息支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 285.88 | 本年支出合计 | 287.83 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 36.87 | 年末结转和结余 | 34.93 |
| 0.00 |
| 0.00 |
总计 | 322.75 | 总计 | 322.75 |
表二:收入决算表 | ||||||||||||
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| 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 285.88 | 254.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.61 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 267.38 | 235.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.61 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 267.38 | 235.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.61 | ||||
2012901 | 行政运行 | 267.38 | 235.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.61 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗★ | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 12.73 | 12.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 12.73 | 12.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 12.73 | 12.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
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表三:支出决算表 | ||||||||||
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| 金额单位:万元 | ||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 287.83 | 237.83 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 269.32 | 219.32 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 269.32 | 219.32 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012901 | 行政运行 | 269.32 | 219.32 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗★ | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 12.73 | 12.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 12.73 | 12.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 12.73 | 12.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
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表四:财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
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| 金额单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 254.27 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 233.63 | 233.63 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 5.78 | 5.78 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 0.00 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 49 | 12.73 | 12.73 | 0.00 |
| 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 0.00 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 0.00 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 0.00 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 254.27 | 本年支出合计 | 77 | 252.13 | 252.13 | 0.00 |
| 25 | 0.00 |
| 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 3.52 | 3.52 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 1.38 |
| 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |
| 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 0.00 |
| 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 30 | 255.65 | 总计 | 83 | 255.65 | 255.65 | 0.00 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
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| 金额单位:万元 | ||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 252.13 | 202.13 | 50.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 233.63 | 183.63 | 50.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 233.63 | 183.63 | 50.00 | |||
2012901 | 行政运行 | 233.63 | 183.63 | 50.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 5.78 | 5.78 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗★ | 5.78 | 5.78 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 12.73 | 12.73 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 12.73 | 12.73 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 12.73 | 12.73 | 0.00 | |||
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表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
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| 金额单位:万元 | |
支出经济分类科目 | 本年支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 202.13 | 149.18 | 52.95 | |
301 | 工资福利支出 | 136.45 | 136.45 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 42.03 | 42.03 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 49.90 | 49.90 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 16.36 | 16.36 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 5.78 | 5.78 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.97 | 14.97 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 3.42 | 3.42 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 52.95 | 0.00 | 52.95 |
30201 | 办公费 | 3.90 | 0.00 | 3.90 |
30202 | 印刷费 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
30203 | 咨询费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
30207 | 邮电费 | 1.59 | 0.00 | 1.59 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 7.23 | 0.00 | 7.23 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 4.98 | 0.00 | 4.98 |
30214 | 租赁费 | 1.88 | 0.00 | 1.88 |
30215 | 会议费 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
30216 | 培训费 | 16.68 | 0.00 | 16.68 |
30217 | 公务接待费 | 1.99 | 0.00 | 1.99 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 1.02 | 0.00 | 1.02 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30229 | 福利费 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.10 | 0.00 | 10.10 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.73 | 12.73 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 12.73 | 12.73 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
307 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31020 | 产权参股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39907 | 贷款转贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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| 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算 | ||||||||||
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| 金额单位:万元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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梧州市妇女联合会没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
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| 金额单位:万元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。因本部门没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据 |